ЗИК 7.7 (7.70.337): Начисление по договору ГПХ

Новая тема
Показывать по сообщений
Добрый день!<br><br> Суть проблемы такова.  Нашей организации в городе N по договору нам оказывает услуги некий сотрудник. Обычно стоимость услуг составляет постоянна, но сумма может меняться из-за вероятности дополнительных работ.  Учет ведется в ЗиК 7.7 В январе введен документ «Договор ГПХ». Сумма договора 0. Ежемесячно вводится документ «Индивидуальный наряд» с указанием конкретной суммы оказания услуг. Согласно закону 212-ФЗ с выплат по договору об оказании услуг должны выплачиваться страховые взносы в ПФР, ФФОМС и не должны облаться взносами в ФСС на обязательное страхование и страхование по травматизму.  При расчете заработной платы за месяц выплаты по данному договору некорректно начисляются и отражаются в налоговой отчетности. В частности эти суммы приходится вручную вводить в документ коррекции доходов для обложения взносами в колонку «Договора ГПХ», иначе выплаты по нему облагаются взносами в ФСС и  травматизм. Каким образом необходимо организовать учет данных услуг, чтобы расчет по ним производился правильно и автоматически?<br><br> Спасибо!
> «Индивидуальный наряд»<br>к договору ГПХ не имеет никаого отношения. Если у вас сумма по договору разная, то может имеет смысл вводить новый договор каждый месяц с нужной суммой? Иначе - в договор внести "обычную" стоимость, а в случае отклонения корректировать ее прмо в ЖР? В обоих вариантах проблем со взносами не будет, т.к. программо правильно понимает этот предопределенный вид расчета.
Спасибо за оперативный ответ!<br> <br>Но вот какая проблема: делаю перерасчет начислений по договору ГПХ с начала года. Завожу договор каждый месяц по Вашему совету. К сожалению, сумма договора все-таки попадает в облагаемую базу по ФСС.  Спасает только ручная «Корректировка доходов для страховых взносов» - дублирование начислений в колонке 10 «Договоры гражданско-правового характера». Другого выхода нет?
значит неправильно делаете. может Вы договор ГПХ запихнули в базу взносов? картинки показывайте
Доброго дня!<br> <br>Тут я немножко попутался и пришлось вернуться - как было раньше.<br> <br>Дело в том, что мы отчитались за 1 квартал. В настоящий момент мой первоначальный вопрос откладывается, до решения следующего: какую исправительную проводку или документ можно сделать в июне, чтобы исправить начисления страховых взносов в ФСС (за первый квартал), т.к. в первом квартале поправить ничего нельзя.<br> <br>Спасибо!
я не понимаю Вас. какую проводку в ЗиКе? хотите, чтобы во втором квартале не взялись взносы по фсс за первый? сторнируйте все начисление и начислите заново правильно
Мы с января по июнь переплатили взносы по ФСС. Непонятно теперь, какой порядок дальнейших действий: сейчас за весь первое полугодие, получается уже нужно отсторнировать начисление?
>>сторнируйте все начисление и начислите заново правильно<br> <br>А вы не подскажите, а каким документом в ЗИКе это делается?
Я могу вечером подумать как корректно это сделать
Был бы Вам премного благодарен!!!
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход