Здравствуйте!<br>В январе сотруднику был неправильно начислен б/лист. В апреле документом-исправлением б/лист пересчитали, сумма получилась меньше рассчитанной в январе на 1000 руб.<br>Формируем отчетность ПФР за 1 полугодие. Сумма Начисленная : 2000, целиком не облагается : -1000, Облагаемая база : 3000.<br>В РСВ-1 расчет идет от суммы начисления 2000,взносы рассчитываются из облагаемой базы 3000.<br>При формировании ПФР выдается ошибка, что облагаемая база >суммы начисленной.<br>Подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать отчетность?