НДС Декларация не выгружает книгу продаж с одним НДС без сумм.

Новая тема
Показывать по сообщений
Ответ на пост №9
Рисовод, Видать бывает :)
Манюня пишет:
Цитата

      
                   
                   Ответ на
                   пост №6
             
      
knigina , Всё правильно делаем. И НДС правильно все было. Выгружали в отчетность раньше - всё ОК было. И принималось. Это с новой выгрузкой какие то проблемы.
Так раньше это когда? В предыдущем квартале? И Что Вы что выгружали? Только саму декларацию! В декларации, согласна, есть, например строка 080 в разделе 3 (у меня она заполняется). По ней база в декларации не ставится. Но это вовсе не означает, что  в книге продаж база тоже не стоит! Вы нам с Рисоводом всё таки скажите, в каком таком случае делается запись книги продаж и не указывается база. Просто любопытно. Потом, ну сколько у Вас таких записей? Поставьте в них базу и попробуйте выгрузить...
Ответили: пост #16
У меня не выгружает.Требует заполнить в 8-й форме НДС,там,где его быть не должно,а именно: С покупок с "нулевым" НДС.И в 9-й форме требует заполнить сумму  без НДС с авансов,что автоматически увеличивает выручку без НДС. Короче все заполняет по книге покупок,книге продаж верно,а выгружать не хочет.
Ответили: пост #14 , пост #15
Ответ на пост №13
Лариса Паршина, подтверждаю про с\ф без НДС.
Ответ на пост №13
Лариса Паршина, поставьте отчетность от 20 апреля.
Ответ на пост №12
knigina,  Да у нас связь налажена по ндс с провайдерами. Выгружали просто цифры. А теперь, по коду "21" (авансы зачтенные) какие то траблы. Поставили в сумму с НДС, а в файле убрали. И всё приняли нормально! Я ещё раз повторяю, ошибки в ВЫГРУЗКЕ!!!. Да. Ставили базу. И это получается, как будто мы что то купили.
Манюня пишет:
Цитата

      
                   
                   Ответ на
                   пост №12
             
      
knigina , Да у нас связь налажена по ндс с провайдерами. Выгружали просто цифры. А теперь, по коду "21" (авансы зачтенные) какие то траблы. Поставили в сумму с НДС, а в файле убрали. И всё приняли нормально! Я ещё раз повторяю, ошибки в ВЫГРУЗКЕ!!!. Да. Ставили базу. И это получается, как будто мы что то купили.
Бред какой то.
Начинали с вопроса про книгу продаж:" НДС Декларация не выгружает книгу продаж с одним НДС без сумм. по строке документа "ЗаписьКнигиПродаж" сумма НДС восстановленная в графе 200,по графе 170 сумма базы отсутствует.".
Потом была путаница возмещаем-восстанавливаем.
Теперь получается, если поставить базу в записях к книге продаж, то "Ставили базу. И это получается, как будто мы что то купили."
Бред.
Теперь можно догадаться, что у Вас были проблемы с зачтенными авансами покупателей...
И причем здесь связь налаженная с провайдерами?
Что значит, выгружали просто цифры..?
Кто-то выгружает буквы? С ума можно сойти..
knigina пишет:
Цитата

      
      
Манюня пишет:
Цитата



Ответ на
пост №12


knigina , Да у нас связь налажена по ндс с провайдерами. Выгружали просто цифры. А теперь, по коду "21" (авансы зачтенные) какие то траблы. Поставили в сумму с НДС, а в файле убрали. И всё приняли нормально! Я ещё раз повторяю, ошибки в ВЫГРУЗКЕ!!!. Да. Ставили базу. И это получается, как будто мы что то купили.
Бред какой то.
Начинали с вопроса про книгу продаж:" НДС Декларация не выгружает книгу продаж с одним НДС без сумм. по строке документа "ЗаписьКнигиПродаж" сумма НДС восстановленная в графе 200,по графе 170 сумма базы отсутствует.".
Потом была путаница возмещаем-восстанавливаем.
Теперь получается, если поставить базу в записях к книге продаж, то "Ставили базу. И это получается, как будто мы что то купили."
Бред.
Теперь можно догадаться, что у Вас были проблемы с зачтенными авансами покупателей...
И причем здесь связь налаженная с провайдерами?
Что значит, выгружали просто цифры..?
Кто-то выгружает буквы? С ума можно сойти..
Я не знаю, что вы подумали, буквы, цифры там. Скрин вышли...Но когда вышло 7-е (9-е) обновление отчётности - всё нормально стало. ОК!!!
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход