Предприятие - плательщик НДС осуществило реализацию медицинской техники, попадающей под освобождение от НДС по ст.149 НК.
В учетной карточке товара поставила "без НДС", входящие общехозяйственные расходы поставила "К распределению", провела операцию распределения НДС. Все распределилось, по проводкам провелось отлично, в книгу покупок занеслось все как нужно. Просто замечательно.
НО - все это не нашло никакого отражения в разделе 7 Декларации - ни необлагаемая реализация, ни сумма НДС, которая по распределению становится на расходы.
Так и должно быть и раздел 7 нужно весь полностью заносить вручную? Или я где-то чего-то недоработала, чтобы он сформировался автоматически хотя бы частично?