Частичное сторнирование оплаченной реализации.
09.11.2005
13:02
#1
Как в версии 1С 7.7 провести частичное сторнирование оплаченной реализации.
Документ "сторно" проводит только на полную сумму.А нужно только на часть суммы!
Документ "сторно" проводит только на полную сумму.А нужно только на часть суммы!
09.11.2005
15:17
#2
частично типовая Бух сторно делать не умеет.
а может у вас возврат товара? тогда и делайте возврат товара а не "частичное" сторно
а может у вас возврат товара? тогда и делайте возврат товара а не "частичное" сторно
09.11.2005
16:54
#3
Ситуация.Оплата предыдущего периода повешена не на того контрагента.Если выписка авансовая,то все нормально исправляется сторнированием выписки и авансовой счет-фактуры.Другое дело,когда выписка оплачивает реализацию и подцепляет документ реализации частичной оплатой.Возврата товара нет.Тогда как?
09.11.2005
17:49
#4
какая конфигурация 7.7 ?
по какой причине не проходит сторнирование выписки и заведение оплаты на нужных контрагентов?
по какой причине не проходит сторнирование выписки и заведение оплаты на нужных контрагентов?
10.11.2005
09:09
#5
Комплексная конфигурация 7.7.Заведение оплаты на нужных контрагентов
проходит нормально и выписка сторнируется нормально (51 - 62 счет).Но не сторнируются
книги покупок и продаж в размере части оплаченной реализации,поскольку,частично отсторнировать
счет-фактуру реализации на сумму оплаты нельзя.И в конечном итоге происходит
несоответствие оборотов и сальдо 62 - 76 счета.
проходит нормально и выписка сторнируется нормально (51 - 62 счет).Но не сторнируются
книги покупок и продаж в размере части оплаченной реализации,поскольку,частично отсторнировать
счет-фактуру реализации на сумму оплаты нельзя.И в конечном итоге происходит
несоответствие оборотов и сальдо 62 - 76 счета.
10.11.2005
10:37
#6
Тебе нада не реализацию частично сторнировать....а Книгу продаж!!! запись в ней.
в комплексной есть возможность формировать записи КнПродаж/покупок на основании СчФ вручную(снять галку что эта СчФ автоматически попадает в книги...) и формируй на основании её любые нужные тебе записи, в том числе и с минусом.
единственное, если эта СчФ уже прошла в автоматическом формировании КнПродаж(а у тя похоже НДС по оплате) то это формирование не перепроводите...либо вручную сделай все записи по этой СчФ
ЗЫ.комплексная - это "чУдо" :]
в комплексной есть возможность формировать записи КнПродаж/покупок на основании СчФ вручную(снять галку что эта СчФ автоматически попадает в книги...) и формируй на основании её любые нужные тебе записи, в том числе и с минусом.
единственное, если эта СчФ уже прошла в автоматическом формировании КнПродаж(а у тя похоже НДС по оплате) то это формирование не перепроводите...либо вручную сделай все записи по этой СчФ
ЗЫ.комплексная - это "чУдо" :]
12.11.2005
13:02
#8
о каких документах ты говоришь?
ЗЫ.ЗаписьКнПРодаж двигает регистр КнПродаж...
регистр взаиморасчетов при сторнировании СтрокиВыпискиБанка и выписывании нужной суммы по нужному контру тож будет...
ЗЫ.ЗаписьКнПРодаж двигает регистр КнПродаж...
регистр взаиморасчетов при сторнировании СтрокиВыпискиБанка и выписывании нужной суммы по нужному контру тож будет...
12.11.2005
17:41
#9
Проскочил несколько последних сообщений.
В начале, вроде, шла речь о типовой конфигурации:
>частично типовая Бух сторно делать не умеет.
В ней приходныеКО, расходныеКО, запись книги продаж и покупок делятся на "Торг" и обыкновенные. Если загружено из торговли, то ещё надо было бы в торговле поправить, затем заново выгрузить в бухгалтерию.
В начале, вроде, шла речь о типовой конфигурации:
>частично типовая Бух сторно делать не умеет.
В ней приходныеКО, расходныеКО, запись книги продаж и покупок делятся на "Торг" и обыкновенные. Если загружено из торговли, то ещё надо было бы в торговле поправить, затем заново выгрузить в бухгалтерию.
Читают тему
(гостей: 1)