Может кто даст совет по бюджетной конфе?
15.03.2007
13:08
#1
Здравствуйте. Может моя проблема не у меня одного. Суть в чём, в базе ведуться 9 балансодержателей,
5 из них занимаются ПД (соответственно Внебюджет), соответственно все операции создаются с двойкой в 18-ом разряде.
Но, поступил приказ сверху а именно Депфина (блин каким уж документом они там руководствовались - неизвестно), чтобы никаких операций по Внебюджету не было, т.е. чтоб в 18-ом разряде была еденичка, а разбивка по субсчетам будет по 19-му разряду.
Пример: возьмем сч. 201.01.1 - по этому Бюджет
201.01.2.2 - по этому ведется ПД
201.01.2.3
нас заставляют, чтобы было 201.01.1.1, 201.01.1.2, 201.01.1.3
Такая же ерунда и с остальным планом счетом, что делать ума не приложу.
Просто перебить план счетов не катит, т.к. Бюджет автоматом встает как надо, а вот Внебюджет ломает на корню (журналы не формируются, обороты пропадают т.д. т.п.).
Понимаю, что скажите заведите доп счета в План счетов и перебейте операции - не реально, бухи просто умрут всё это перелапачивая, переброс оборотами тож думаю не выход. Смотрю конфигуратор, тож на ум ничего не лезет.
Вот и обратился за помощью, буду признателен. Может кто знает может какой нить документ запрещающий такие вывороты делать, чтоб отпор дать.
5 из них занимаются ПД (соответственно Внебюджет), соответственно все операции создаются с двойкой в 18-ом разряде.
Но, поступил приказ сверху а именно Депфина (блин каким уж документом они там руководствовались - неизвестно), чтобы никаких операций по Внебюджету не было, т.е. чтоб в 18-ом разряде была еденичка, а разбивка по субсчетам будет по 19-му разряду.
Пример: возьмем сч. 201.01.1 - по этому Бюджет
201.01.2.2 - по этому ведется ПД
201.01.2.3
нас заставляют, чтобы было 201.01.1.1, 201.01.1.2, 201.01.1.3
Такая же ерунда и с остальным планом счетом, что делать ума не приложу.
Просто перебить план счетов не катит, т.к. Бюджет автоматом встает как надо, а вот Внебюджет ломает на корню (журналы не формируются, обороты пропадают т.д. т.п.).
Понимаю, что скажите заведите доп счета в План счетов и перебейте операции - не реально, бухи просто умрут всё это перелапачивая, переброс оборотами тож думаю не выход. Смотрю конфигуратор, тож на ум ничего не лезет.
Вот и обратился за помощью, буду признателен. Может кто знает может какой нить документ запрещающий такие вывороты делать, чтоб отпор дать.
16.03.2007
13:07
#2
уточните кое что :
1 . это доходы я так понимаю от предпринимательской деятельности.
2 . эти деньги потом со счета 201.01 будут перебрасывать в казначейство?
3. на начало 2007 года остаток по счету 201.01.1 и 201.01.2 был?
1 . это доходы я так понимаю от предпринимательской деятельности.
2 . эти деньги потом со счета 201.01 будут перебрасывать в казначейство?
3. на начало 2007 года остаток по счету 201.01.1 и 201.01.2 был?
16.03.2007
13:52
#4
д205.03.2 к401.01.2 оказали услугу 11800
д401.01.2 к303.04.2 начислили НДС 1800
д201.01.2 к205.03.2 заплатила нам организация 11800
д303.04.2 к201.01.2 мы перечислили НДС в бюджет 1800
после всего осталось на р/с 201.01.2 10000
мы их перечисляем в казначейство
д210.02.1 к201.01.2 10000
д304.05.1 к210.02.1 10000
а потом уже тратим как бюджетные
д..... к 304.05.1
лучше всего делать документами а не операциями вручную, чтобы проводки по забалансовым счетам формировалисьи красиво вставали в 127 форму
д401.01.2 к303.04.2 начислили НДС 1800
д201.01.2 к205.03.2 заплатила нам организация 11800
д303.04.2 к201.01.2 мы перечислили НДС в бюджет 1800
после всего осталось на р/с 201.01.2 10000
мы их перечисляем в казначейство
д210.02.1 к201.01.2 10000
д304.05.1 к210.02.1 10000
а потом уже тратим как бюджетные
д..... к 304.05.1
лучше всего делать документами а не операциями вручную, чтобы проводки по забалансовым счетам формировалисьи красиво вставали в 127 форму
16.03.2007
13:52
#5
д205.03.2 к401.01.2 оказали услугу 11800
д401.01.2 к303.04.2 начислили НДС 1800
д201.01.2 к205.03.2 заплатила нам организация 11800
д303.04.2 к201.01.2 мы перечислили НДС в бюджет 1800
после всего осталось на р/с 201.01.2 10000
мы их перечисляем в казначейство
д210.02.1 к201.01.2 10000
д304.05.1 к210.02.1 10000
а потом уже тратим как бюджетные
д..... к 304.05.1
лучше всего делать документами а не операциями вручную, чтобы проводки по забалансовым счетам формировалисьи красиво вставали в 127 форму
д401.01.2 к303.04.2 начислили НДС 1800
д201.01.2 к205.03.2 заплатила нам организация 11800
д303.04.2 к201.01.2 мы перечислили НДС в бюджет 1800
после всего осталось на р/с 201.01.2 10000
мы их перечисляем в казначейство
д210.02.1 к201.01.2 10000
д304.05.1 к210.02.1 10000
а потом уже тратим как бюджетные
д..... к 304.05.1
лучше всего делать документами а не операциями вручную, чтобы проводки по забалансовым счетам формировалисьи красиво вставали в 127 форму
16.03.2007
14:33
#6
Спасибо большое за ответ, но я наверное не в полной мере описал свою проблему. Дело не в самих проводках,
а в счетах 18 разряд должен быть не 2 а 1, попробую объяснить на ваших же проводках,я вместо ваших напишу как нас заставляют сделать, сразу предупреждаю это бред, но депфин требует
будет выглядеть так:
д205.03.1.2 к401.01.1.2 оказали услугу 11800
д401.01.1.2 к303.04.1.2 начислили НДС 1800
д201.01.1.2 к205.03.1.2 заплатила нам организация 11800
д303.04.1.2 к201.01.1.2 мы перечислили НДС в бюджет 1800
после всего осталось на р/с 201.01.1.2 10000
мы их перечисляем в казначейство
д210.02.1.1 к201.01.1.2 10000
д304.05.1.1 к210.02.1.1 10000
а потом уже тратим как бюджетные
д..... к 304.05.1.1
Видите какая разница
ничем главбуха переубедить не могу, что это маразм и бред
а в счетах 18 разряд должен быть не 2 а 1, попробую объяснить на ваших же проводках,я вместо ваших напишу как нас заставляют сделать, сразу предупреждаю это бред, но депфин требует
будет выглядеть так:
д205.03.1.2 к401.01.1.2 оказали услугу 11800
д401.01.1.2 к303.04.1.2 начислили НДС 1800
д201.01.1.2 к205.03.1.2 заплатила нам организация 11800
д303.04.1.2 к201.01.1.2 мы перечислили НДС в бюджет 1800
после всего осталось на р/с 201.01.1.2 10000
мы их перечисляем в казначейство
д210.02.1.1 к201.01.1.2 10000
д304.05.1.1 к210.02.1.1 10000
а потом уже тратим как бюджетные
д..... к 304.05.1.1
Видите какая разница
ничем главбуха переубедить не могу, что это маразм и бред
16.03.2007
21:33
#7
То, что ты обозначил, как проблему, дано расписано.
Но... научись сначала правильно, как в НПА, а не а ля 1С, писать проводки.
Но... научись сначала правильно, как в НПА, а не а ля 1С, писать проводки.
Читают тему
(гостей: 1)