Может кто даст совет по бюджетной конфе?

Новая тема
Здравствуйте. Может моя проблема не у меня одного. Суть в чём, в базе ведуться 9 балансодержателей,
5 из них занимаются ПД (соответственно Внебюджет), соответственно все операции создаются с двойкой в 18-ом разряде.
Но, поступил приказ сверху а именно Депфина (блин каким уж документом они там руководствовались - неизвестно), чтобы никаких операций по Внебюджету не было, т.е. чтоб в 18-ом разряде была еденичка, а разбивка по субсчетам будет по 19-му разряду.
Пример: возьмем сч. 201.01.1 - по этому Бюджет
                   201.01.2.2 - по этому ведется ПД
                   201.01.2.3
нас заставляют, чтобы было 201.01.1.1, 201.01.1.2, 201.01.1.3
Такая же ерунда и с остальным планом счетом, что делать ума не приложу.
Просто перебить план счетов не катит, т.к. Бюджет автоматом встает как надо, а вот Внебюджет ломает на корню (журналы не формируются, обороты пропадают т.д. т.п.).
Понимаю, что скажите заведите доп счета в План счетов и перебейте операции - не реально, бухи просто умрут всё это перелапачивая, переброс оборотами тож думаю не выход. Смотрю конфигуратор, тож на ум ничего не лезет.
Вот и обратился за помощью, буду признателен. Может кто знает может какой нить документ запрещающий такие вывороты делать, чтоб отпор дать.
уточните кое что :
1 . это доходы я так понимаю от предпринимательской деятельности.
2 . эти деньги потом со счета 201.01 будут перебрасывать в казначейство?
3. на начало 2007 года остаток по счету 201.01.1 и 201.01.2 был?
1. Да, это то самое
2. Точно
3. по 201.01.1 нет, по 201.01.2.2 есть
д205.03.2 к401.01.2  оказали услугу 11800
д401.01.2 к303.04.2  начислили НДС  1800
д201.01.2 к205.03.2  заплатила нам организация 11800
д303.04.2 к201.01.2  мы перечислили НДС в бюджет 1800
после всего осталось на р/с 201.01.2 10000
мы их перечисляем в казначейство
д210.02.1 к201.01.2 10000
д304.05.1 к210.02.1 10000
а потом уже тратим как бюджетные
д.....  к 304.05.1


 лучше всего делать документами а не операциями вручную, чтобы проводки по забалансовым счетам формировалисьи красиво вставали в 127 форму
д205.03.2 к401.01.2  оказали услугу 11800
д401.01.2 к303.04.2  начислили НДС  1800
д201.01.2 к205.03.2  заплатила нам организация 11800
д303.04.2 к201.01.2  мы перечислили НДС в бюджет 1800
после всего осталось на р/с 201.01.2 10000
мы их перечисляем в казначейство
д210.02.1 к201.01.2 10000
д304.05.1 к210.02.1 10000
а потом уже тратим как бюджетные
д.....  к 304.05.1


 лучше всего делать документами а не операциями вручную, чтобы проводки по забалансовым счетам формировалисьи красиво вставали в 127 форму
Спасибо большое за ответ, но я наверное не в полной мере описал свою проблему. Дело не в самих проводках,
а в счетах 18 разряд должен быть не 2 а 1, попробую объяснить на ваших же проводках,я вместо ваших напишу как нас заставляют сделать, сразу предупреждаю это бред, но депфин требует
будет выглядеть так:
д205.03.1.2 к401.01.1.2  оказали услугу 11800
д401.01.1.2 к303.04.1.2  начислили НДС  1800
д201.01.1.2 к205.03.1.2  заплатила нам организация 11800
д303.04.1.2 к201.01.1.2  мы перечислили НДС в бюджет 1800
после всего осталось на р/с 201.01.1.2 10000
мы их перечисляем в казначейство
д210.02.1.1 к201.01.1.2 10000
д304.05.1.1 к210.02.1.1 10000
а потом уже тратим как бюджетные
д.....  к 304.05.1.1  
 Видите какая разница
ничем главбуха переубедить не могу, что это маразм и бред
То, что ты обозначил, как проблему, дано расписано.
Но... научись сначала правильно, как в НПА, а не а ля 1С, писать проводки.
Уважаемый BorisG, если взглянуть чуть выше, то там видно, что эти проводки писал не я, я их только перекопировал ).
И раз уж это давно расписано, т.е. проблема, то может вы дадите ссылочку на это ... заранее признателен.
Хотя согласен, что счета писаны не по правилам, и с разрядами неправильно расписал,
поторопился вот и нагородил, но суть то ...
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход