Проводка на удержание в ЗиК77 - нет нужного счета.
22.10.2007
14:50
#1
История такая:
ЗиК77 - удерживаем перевыплаченную ЗП из прошлого периода у рабочего (шаблон проводки 20/70)
, для спраки у администрации шаблон 26/70.
Так вот когда настраиваю шаблон для удержания, хочу сделать 70/<подб.автом>, но проводка не формируется, так как в выборе счетов по кредиту, отсутствует 20 счет, а 26 есть и как следствие для администрации (26/70) работает удержание.
КАК ДОБАВИТЬ В ВЫБОР СЧЕТОВ 20 счет?? Как вы решали эту проблему???
ЗиК77 - удерживаем перевыплаченную ЗП из прошлого периода у рабочего (шаблон проводки 20/70)
, для спраки у администрации шаблон 26/70.
Так вот когда настраиваю шаблон для удержания, хочу сделать 70/<подб.автом>, но проводка не формируется, так как в выборе счетов по кредиту, отсутствует 20 счет, а 26 есть и как следствие для администрации (26/70) работает удержание.
КАК ДОБАВИТЬ В ВЫБОР СЧЕТОВ 20 счет?? Как вы решали эту проблему???
22.10.2007
14:56
#2
Я пробывал сделать начисление суммой с минусом - но в результате он не правельно расчитыват НДФЛ. ((( Как быть?
22.10.2007
15:44
#3
Можно отредактировать список кредитуемых счетов в конфигураторе: Глобальный модуль -> Функция ГлХарактеристикаСчета()-> где идет заполнение списка добавить : СписокКредитуемыхСчетов.ДобавитьЗначение("20").
22.10.2007
17:58
#4
> ЗиК77 - удерживаем перевыплаченную ЗП из прошлого периода у рабочего
>(шаблон проводки 20/70)
1. Начислили Дт 20 Кт 70 1000 руб
2. удержади НДФЛ Кт 70 Дт 68.1 130
3. выплатили Дт 70 Кт 50(51) 870
Ситуация первая, вы ошиблись , и нужно было бы начислить в первой проводке 800 рублей, тогда исправление только ввод начисления с минусом.
Дт 20 Кт 70 (-200)
Ситуация вторая, выплатили в 3-ей проводке 900, тогда
1. оставить все как есть и в текущем месяце учтется переплата
2. оформляете возврат в кассу(на расчетный счет).
потому в этом случае начисленно в Дт 20 правильно и вы не имеете права уменьшать сумму.
Удачи.
>(шаблон проводки 20/70)
1. Начислили Дт 20 Кт 70 1000 руб
2. удержади НДФЛ Кт 70 Дт 68.1 130
3. выплатили Дт 70 Кт 50(51) 870
Ситуация первая, вы ошиблись , и нужно было бы начислить в первой проводке 800 рублей, тогда исправление только ввод начисления с минусом.
Дт 20 Кт 70 (-200)
Ситуация вторая, выплатили в 3-ей проводке 900, тогда
1. оставить все как есть и в текущем месяце учтется переплата
2. оформляете возврат в кассу(на расчетный счет).
потому в этом случае начисленно в Дт 20 правильно и вы не имеете права уменьшать сумму.
Удачи.
Люди помогите !!!!!!!!!!!!!! 1С 7.7 Бухгалтерия сетеваяВыгрузка госконтрактов в казначейство формата 2007.09
Читают тему
(гостей: 1)