1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия ред. 2.5 Списание материалов

Новая тема
1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия ред. 2.5: Каким документом списать материалы со счета 10.1 на 20счет.
Документ - Передача в производство
А как сформировать проводку Д-т 43 К-т 20 - формирование фактической производственной себестоимости и Д-т 90.2 К-т 43? Через "Закрытие месяца" 20 счет вообще-не закрывается.
Тут -то вся фишка и есть,

этот документ отдает материалы в незавершенное производство

при закрытии месяца они так и будут висеть на 20. Весь вопрос втом, какие движения проходят по регистру ПроизводственныеЗатраты.

Если у тебя незавершенки нет никогда, залесь в модуль документа Передача в производство, он делает движения с + по регистру Производственные затрату, добавь такие же движения только с минусом. И у тебя все закроется Документом Закрытие месяца.



Я так корретировала конфигурацию, но если только у тебя нет завершенки, и учет готовой продукции по фактической себестоимости.









"Добавь строку (№ 208) Регистр.ПроизводственныеЗатраты.ДвижениеРасходВыполнить();

В Моддуле документа ТребованиеНакладная"
Большое спасибо за ответ.

У меня действительно учет готовой продукции по фактической себестоимости и нет незавершенки.

А если рассматривать принцип бух. учета, как вы думаете, можно ли на 43 счете не учитывать все виды продукции, а фиктивно завести продукцию "Х", и списывать затраты только на него. (Никому учет себестоимости продукции в нашей организации не нужен). Фактическую себестоимость расценивать как себестоимость на весь выпуск продукции, и вести только суммовой учет.

Спасибо.
Ввообще, эта конфигурация очень навороченная - у предприятий, которые работают с этой программой, должен вестись учет, как "по книжке". Такого не бывает, поэтому приходится программу изменять.

То что вы хотите реализовать  - в двух словах объяснить трудно, но попробую.

Надо сделать следующее, Документом Передача в производство списывать все материалы только на указанную эту фиктивную продукцию Х, так чтобы движение по регистру ПроизводственныеЗатраты было сразу и с + и с -.

Тогда при закрытии месяца проводка Д43 К20 формироваться у вас будет,

а вот Д90.2 К 43 - нет, так как она формируется след.образом.: если вы заметили при реализации продукции по регистру Партии списывается только количество (хотя предусмотрен и суммовой учет). Так вот после распределения всех затрат (23,25,26,44 - закрытие меясца) формируются суммовые показатели стоимости продукции по регистру Партии (уже без количество), а потом соответствующая сумма уже списывается по этому регистру (оттуда и берется сумма для проводки Д90.2 К 43). Так что ее придется делать ручками - определять себестоиомсть реализованной продукции (так как товар Х Вы не выпускаете и не реализуетет) . Хотя, если у вас и остатков не бывает по готовой продукции, можно настроит и это.



Но есть одно но - по регитсру партии у вас каждый месяц будут суммы накапливаться в разрезе этой продукции Х.

 



Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход