Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

бухгалтерия 8.1 изменили УСН на общую систему с 01.10.08

Olga3891
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.10.2006
Сообщений: 497
Пост №1
 
31.12.2008 09:33

раньше была УСН, и документы "Реализация товаров и услуг", даже если стоит НУ, то именно по плану счетов налогового учета никаких движений не делают. с 01.10.08 поменяли систему на общую. соответсвтенно документ с галкой НУ проводится по плану счетов НУ. а остатков на 41 счету НУ нет...соответственно документ не проводится... что делать в таком случае???

Елена Р.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.05.2008
Сообщений: 898
Пост №2
 
11.01.2009 07:00

Я полагаю, что по НУ 41, нужно ввести остатки. Тповой обработки для этого по моему еще нет. Так что либо ручками, либо пропросить специалиста сделать такую обработку, или может быть здесь уже есть те кто такую процедуру делал, попросите у них обработку.<br>Только я думаю, что 41 счет это будет не единственный счет, куда надо вносить остатки по налоговому учету

Olga3891
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.10.2006
Сообщений: 497
Пост №3
 
12.01.2009 08:30

а еще... до 01.10.08 почти во всех документах стояла галка налоговый учет - т.е. по налоговым проводкам делались движения... но по ОСВ видно, что БУ не равен НУ... что в этом случае делать!!!!!!???????? ведь с 01.10.08 вести налоговый учет обязательно.

Olga3891
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.10.2006
Сообщений: 497
Пост №4
 
12.01.2009 08:53

вношу неясности: у нас есть одна бухгалтерия - там действительно с 01.10.08 поменялась система налогооблажения - правда ли что если УСН и если галка в доке есть НУ - то все равно налоговые проводки не делаются????<br>и есть вторая бухгалтерия - там тоже политика поменялась с 01.10.08 - то система налогооблажения осталасть прежней - т.е. общей, по налоговым проводкам делались движения.. то они отличаются от бухгалтерских судя по ОСВ. что в этом случае делать? тужно ведь как то выравнять остатки?

Елена Р.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.05.2008
Сообщений: 898
Пост №5
 
14.01.2009 11:46

Смотря по каким счетам у вас разные остатки, на некоторых счетах это нормальная ситуация

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация