Следую инструкциям:<br>1. ПлОрдерНаСписание + Сч-Фактура на аванс полученный<br>2. Формирование записей книги покупок, вкладка "Вычет НДС с выданных авансов"<br>3. ПоступлениеТоваровУслуг (у меня услуга), ставим галочку предъявлен Сч-Фактура.<br>4. Опять Формирование записей книги покупок, вкладка "Вычет НДС по приобретенным ценностям"<br><br>а вот дальше проблемы: Не заполняется автоматом вкладка Формирование записей книги продаж, вкладка "Восстановление по авансам".<br>Что не так, где не посмотрел? Все документы в одном месяце, последовательность "правильная".<br>