v81: Как связать 19 и 41 счета в 1С Бухгалтерии 1.6?
10.11.2010
16:32
#21
Именно так они и делают. Одни присылают без НДС, одни с НДС - соответственно 10 и 18 %.
10.11.2010
16:35
#22
Вы так и не ответили, чем не устраивает запрос к ТЧ? Или вам нужно не поступление, а остатки по 41 счету?
10.11.2010
16:48
#23
Без НДС - упрощенцы (не плательщики), а плательщики должны по какой-то одной ставке, если конечно товар одинаковый! Почему разные ставки (если не без НДС)?
10.11.2010
16:59
#24
> можно ввести регистр накопления<br>Не надо вводить регистр, достаточно включить сложный учет НДС и тогда будет масса информации!
10.11.2010
17:01
#25
Понятия не имею на текущий момент времени, и врядли до завтра смогу узнать, т.к. никого уже нет. Однако подобная ситуация вполне может иметь место в случае учета номенклатуры в "свернутом" виде, т.е., к примеру в справочнике "Номенклатура" всего позиции: Товар, Услуга, Материал, и.т.п. ну соответственно позиций товар может быть и несколько больше, пример грубый, однако суть отражает.
10.11.2010
17:09
#26
Но в докментах поставщика такого "укрупнения" быть не может! А если вы у себя все потом "валите" в несколько куч, то что вы пишите при продаже?
10.11.2010
18:45
#27
Мне нужен именно остаток по 41 счету, т.к. не обязательно все вводится документом ПоступлениеТоваровУслуг.
10.11.2010
18:49
#28
Я не говорила что в моей ситуации все именно так, я лишь сказала, что ситуация в которой один и тот же товар может иметь разные ставки НДС, может иметь место, к примеру, в описанной мною ситуации. А описанная мною ситуация функционирует обслуживаемого мною клиента, пономенклатурный учет ведется в УТ, в БП все подгружается в свернутом виде по нескольким определенным позициям, например, товармелкий, товарсредний и товаркрупный, свернутые по ценовому диапазону. реализация также проходит в УТ, в БП подгружаются только проводки, дабы не ездила себестоимость.
10.11.2010
22:26
#29
Если не все вводится через ПТиУ, то и в ваш добавленный регистр не все попадет.<br>задача в общем виде не решается.<br>но если вы не будете использовать ручные операции и будете вести сложный учет ндс, она сильно упростится.
11.11.2010
07:19
#30
Я делал забалансовый счет в плане счетов, на котором параллелил ведение учета с нужной аналитикой. Делал давно, смутно помню, что задача была как то завязана с импортными товарами. Все движения делались одной процедурой, которую я размещал в глобальном модуле, там были описаны алгоритмы в зависимости от контекста и вызов шел точечно одной строкой во всех нужных документах.
Читают тему
(гостей: 1)