Сквозная нумерация счёт-фактур на аванс в БП 2.0 Платформа 8.2
Показывать по
сообщений
- 1
- 2
09.02.2012
14:08
#1
Доброго времени суток.<br> <br>Подскажите возможно ли сделать в Бухгалтерии предприяти 2.0 Платформа 8.2<br>сквозную нумерацию счёт-фактур на аванс и выданных, чтобы они были без префикса и все попорядку.<br> <br>Так было в 7-ке, а когда перешли на 8.2 старые счёт-фактуры перенеслись все попорядку,<br>а если теперь выписываешь с/ф на аванс то она идёт со своей нумирацией и префиксом, бухгалтеру не удобно.<br> <br>Как это можно изменить?
09.02.2012
17:06
#2
> бухгалтеру не удобно<br> <br>Ладно хоть бухгалтер не заставляет Вас делать ему/ей массаж пяток...
10.02.2012
08:25
#3
Пятки это хорошо думаю она будет не против.<br>Дело не в удобстве, а втом что при переносе (7.7 > 8.2) перешли с/ф за месяц со своей нумерацией.<br>А по закону как бы нумерация должна сохранятся в течении года.<br>А в 8.2 БП 2.0 делает свою нумерацию и с префиксом, приходится номер менять вручную.
10.02.2012
08:50
#5
Когда с/ф выданные покупателю и с/ф на аванс идут одним списком не разделяется<br>на отдельные. №1, №2, №3 ит.д.
10.02.2012
09:28
#6
> А по закону как бы нумерация должна сохранятся в течении года.<br>т.е. в мае, например, нельзя к очередному номеру с\ф прибавить префикс? А можно ссылку на закон?
10.02.2012
09:53
#7
В мае наверно можно, надо будет поменять в учетной политике предприятия, выбрать период (месяц, квартал в зависимости от оборотов).<br>Потом в налоговой неизвестно как на это посмотрят.<br>Проще начать с нового года новую нумерацию, что-бы не менять учётную политику.<br>Это всё понятно, просто вопрос как быть сейчас, можно это сделать или нет (вопрос больше технический чем правовой).<br>Закон (пп. 1 п. 5 ст. 169 НК РФ, п. 2 Правил N 914) + письма разъяснения и т.д.
10.02.2012
10:51
#8
С технической стороны иногда проще перепечатать и отправить документы контрагентам. Благо подписывать не нужно с/ф.
10.02.2012
11:53
#9
"п.2 914 : Покупатели ведут учет счетов-фактур по мере их поступления от продавцов, а продавцы ведут учет счетов-фактур, выставленных покупателям, в хронологическом порядке<br>НК : 5.1. В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должны быть указаны: 1) порядковый номер и дата составления счета-фактуры;<br> <br>укажите пожалуйста, где здесь про сквозную нумерацию идет речь?"
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)