Подскажите, пожалуйста, каким образом учесть НДС и нормально отразить в книге продаж передачу ТМЦ (ОС, материалов, товаров) в филиал, работающий на ЕНВД.<br><br><br><br>Заранее спасибо
Подскажите, пожалуйста, каким образом учесть НДС и нормально отразить в книге продаж передачу ТМЦ (ОС, материалов, товаров) в филиал, работающий на ЕНВД.<br><br><br><br>Заранее спасибо
Если филиал оформлен как самостоятельное юридическое лицо (пусть фактически дочернее предприятие)то никакой разницы нет - вы продаете ему ТМЦ и платите НДС в полном объеме.<br><br>Если же филиал - подразделение вашей фирмы, то происходит просто передача ТМЦ с одного места хранения в другое и книга продаж здесь ни при чем. Однако, если в этом случае передаваемые ТМЦ - товары, которыми ваш филиал будет торговать, то на сумму НДС нужно сделать сторнирующую запись в книгу ПОКУПОК и на эту же сумму увеличить учетную цену товара т.е. Д41 - К68.2 или лучше Д68.2 - К41 сторно.<br><br>Еще лучше сторнировать 19 счет, но это если сразу приобретенный товар отгружаете в филиал - здесь нужно знать происхождение товара - поставщика и договор, как правило, этого никто не помнит.
1C:Лекторий: 14 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о поддержке изменений законодательства с 2025 года в программах 1С:ERP, 1С:КА, 1С:УТ 1C:Лекторий: 21 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о зарплатной отчетности за 2024 год - рекомендации по подготовке в 1С:ЗУП ред.3 |
1C:Лекторий: 23 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о ККТ - ответы на частые вопросы, применение ставок 5% и 7% на УСН 1C:Лекторий: 28 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о рисках для вашего бизнеса по Закону №152-ФЗ «О персональных данных» в 2025 году |