Отражение КТС в комплексной конфигурации 1С (версия 7.70.460)

Новая тема
Помогите разрешить вот такую проблему:
При импорте товара, на таможне нам выставили КТС (корректировка таможенной стоимости).
У меня есть КТС , в которых таможенники пересчитывают (естественно в большую сторону) пошлины и НДС, исходя из того, что статистич. стоимость моего товара больше (причем прилично).
В документе "Поступление ТМЦ (импорт)" - пишется таможенная (фактическая) стоимость товара, та что заявлена в ГТД, инвойсе. Так вот, если бы у меня не было корректировок - было бы все более или менее понятно, но поскольку у меня таможенные пошлины увеличивают и НДС тоже - как мне провести все это в программе, учитывая тот факт, что стоимость по ГТД или то, что завялено в инвойсе нельзя менять.
А таможенники расчитывают исходя из уже пересчитанной (увеличенной) статистической стоимости новые пошлины и НДС.
И еще вопрос на эту же тему, возмещается ли при пересчете таможенной стоимости (КТС) НДС.
Ввод на основании -> "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)"
Цитата

           
           Помогите разрешить вот такую проблему:
При импорте товара, на таможне нам выставили КТС (корректировка таможенной стоимости).
У меня есть КТС , в которых таможенники пересчитывают (естественно в большую сторону) пошлины и НДС, исходя из того, что статистич. стоимость моего товара больше (причем прилично).
В документе "Поступление ТМЦ (импорт)" - пишется таможенная (фактическая) стоимость товара, та что заявлена в ГТД, инвойсе. Так вот, если бы у меня не было корректировок - было бы все более или менее понятно, но поскольку у меня таможенные пошлины увеличивают и НДС тоже - как мне провести все это в программе, учитывая тот факт, что стоимость по ГТД или то, что завялено в инвойсе нельзя менять.
А таможенники расчитывают исходя из уже пересчитанной (увеличенной) статистической стоимости новые пошлины и НДС.
И еще вопрос на эту же тему, возмещается ли при пересчете таможенной стоимости (КТС) НДС.        
Добрый день! У нас та же проблема. Отражение через документ "Приобретение услуг и прочих активов" с отнесением на с/с товаров не решает проблематику вопроса, в виду того, что у нас часть товаров реализована в предыдущие 2 года, а часть товаров еще числится на остатках. Корректировки таможня провела в 2026 г. Может у кого-то есть решение, как поступить в данной ситуации, чтобы не корректировать регистр "Себестоимость товаров" вручную?? Очень признательна за обратную связь.
Читают тему
(гостей: 10)

Быстрый переход