Поставщики прислали ноябрьскую счет-фактуру в начале февраля.НДС соответственно уже сдали. Можно ли, и если можно то как правильно сделать, провести её в 1С тем числом, когда она к нам поступила.
Поставщики прислали ноябрьскую счет-фактуру в начале февраля.НДС соответственно уже сдали. Можно ли, и если можно то как правильно сделать, провести её в 1С тем числом, когда она к нам поступила.
Смотря когда оприходована сама номенклатура (услуги, товары, МПЗ...). Если в ноябре, то подавайте уточненную декларацию, вычет оформляйте ноябрем. А если поставщики предлагают товар сейчас, а документы оформлены задним числом, то однозначно пусть переделывают на февраль.
Ну прям совет от Ганса Христиана Андерсена, в какой сказке поставщик переделывал счет-фактуру (да еще и адназначнА), они то свою декларацию по НДС тоже сдали. Так что единственный (несказочный) совет - уточненная декларация.
Если оплачен, я провела бы текущей датой. Много судебных решений в пользу тех, кто так делал (могу выслать). Я тоже так делала. Даже намеренно, чтобы не было большой суммы к вычету.<br>А вы в ноябре не знали о том, что кто-то вам счет-фактуру должен?...))))
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения 1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора |