Поставщики прислали ноябрьскую счет-фактуру в начале февраля.НДС соответственно уже сдали. Можно ли, и если можно то как правильно сделать, провести её в 1С тем числом, когда она к нам поступила.
Поставщики прислали ноябрьскую счет-фактуру в начале февраля.НДС соответственно уже сдали. Можно ли, и если можно то как правильно сделать, провести её в 1С тем числом, когда она к нам поступила.
Смотря когда оприходована сама номенклатура (услуги, товары, МПЗ...). Если в ноябре, то подавайте уточненную декларацию, вычет оформляйте ноябрем. А если поставщики предлагают товар сейчас, а документы оформлены задним числом, то однозначно пусть переделывают на февраль.
Ну прям совет от Ганса Христиана Андерсена, в какой сказке поставщик переделывал счет-фактуру (да еще и адназначнА), они то свою декларацию по НДС тоже сдали. Так что единственный (несказочный) совет - уточненная декларация.
Если оплачен, я провела бы текущей датой. Много судебных решений в пользу тех, кто так делал (могу выслать). Я тоже так делала. Даже намеренно, чтобы не было большой суммы к вычету.<br>А вы в ноябре не знали о том, что кто-то вам счет-фактуру должен?...))))
25–26 марта 2025 года — Конференция «Решения 1С для цифровизации бизнеса» 1–4 апреля 2025 года — XI семинар по «1С:ERP Управление предприятием» |
1C:Лекторий: 25 марта 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о применении НДФЛ и подготовке отчетности за I квартал 2025 года 1C:Лекторий: 27 марта 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция об обязательном применении ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» с 1 апреля 2025 года |