Суммовые разницы
21.04.2006
17:17
#1
Хочу сформировать таким документом, как "Суммовые разницы"
А он у меня не работает. Шаблон есть а внести чего-либо в него нельзя.
Я так понимаю чего-то не хватает у меня в конфигурации...
Так чего?
(1С Предприятие 7.7 сетевая, ред. 4.5., релиз 7.70.474)
А он у меня не работает. Шаблон есть а внести чего-либо в него нельзя.
Я так понимаю чего-то не хватает у меня в конфигурации...
Так чего?
(1С Предприятие 7.7 сетевая, ред. 4.5., релиз 7.70.474)
21.04.2006
19:41
#2
Это устаревший документ, сейчас он не работает. Существует только для совместимости с предыдущими редакциями.
24.04.2006
10:58
#3
И как теперь суммовые разницы списывать? В ручную?
Ситуация такая:
Стоимость товара - в у.е. Оплата в рублях по курсу на день оплаты. Сч/ф полученный в у.е.
Если я сначала приходую а потом оплачиваю, то у меня формируется счет 16, а сч. 60 по "0"
А если сначала оплачиваю (аванс) а потом приходую то у меня на сч 60 болтается разница.
Кстати, счет 16 не закрывается "Закрытием месяца" почему-то.
Ситуация такая:
Стоимость товара - в у.е. Оплата в рублях по курсу на день оплаты. Сч/ф полученный в у.е.
Если я сначала приходую а потом оплачиваю, то у меня формируется счет 16, а сч. 60 по "0"
А если сначала оплачиваю (аванс) а потом приходую то у меня на сч 60 болтается разница.
Кстати, счет 16 не закрывается "Закрытием месяца" почему-то.
24.04.2006
11:31
#4
Я подозреваю что у Вас не ТОВАР а ОБОРУДОВАНИЕ.
1) Ответ линии консультации:
"Закрытие 16 счета документом "Закрытие месяца" автоматизировано только для материалов...."
2)
Если сначала получила, потом оплатила, то разницу списываешь в зависимости от учетной политики.
Либо на 44, либо пропорционально стоимости опрходованоого товара на товар.
(Поскольку такого флага (константы) в 1С нету, то ручками).
3) Если оплатили, потом получили то разницы быть не должно.
а) Чаще обновляйте курсы валют.
б) Правильно заполняйте реквизиты в выписке.
1) Ответ линии консультации:
"Закрытие 16 счета документом "Закрытие месяца" автоматизировано только для материалов...."
2)
Если сначала получила, потом оплатила, то разницу списываешь в зависимости от учетной политики.
Либо на 44, либо пропорционально стоимости опрходованоого товара на товар.
(Поскольку такого флага (константы) в 1С нету, то ручками).
3) Если оплатили, потом получили то разницы быть не должно.
а) Чаще обновляйте курсы валют.
б) Правильно заполняйте реквизиты в выписке.
Читают тему
(гостей: 1)