Налоговый учет и разницы!
23.06.2006
08:06
#1
Подскажите , пожалуйста, что за разница на убытки прошлых периодов начисляется в 1С? ЕЕ же не существует по ПБУ 18, так? А это особенность 1С получается ? И как вообще можно избежать ее. Обороты искажаются же. И где бы почитать по этой теме что-нибудь. Спасибо заранее.
23.06.2006
13:00
#2
Я так понимаю - у вас формируется проводка по 09(Убытки прошлых периодов)?
Убытки прошлых периодов считаются так (если кратко, релиз 477):
+ Дт суммы по Н11.<Все года> (убытки прошлых лет всего) - начало года
+ Дт сумма по НПР.УП (постоянные разницы по убыткам прошлых лет) - начало года
+ Кон.сальдо по КВР.УП (корректировка разниц по убыткам - по этому счету можно вносить ручные корректировки для программы, если считаете что она работает не правильно) - текущий месяц
Потом берется норма корректировки (в зависимости от года), база налога на прибыль (с корректировкой текущих убытков) и рассчитывается сумма для 09.
Я, например, при проведении ползуюсь отчетом док-та "Закрытие месяца".
Изучал на семинаре 1С и смотрел код документа.
Убытки прошлых периодов считаются так (если кратко, релиз 477):
+ Дт суммы по Н11.<Все года> (убытки прошлых лет всего) - начало года
+ Дт сумма по НПР.УП (постоянные разницы по убыткам прошлых лет) - начало года
+ Кон.сальдо по КВР.УП (корректировка разниц по убыткам - по этому счету можно вносить ручные корректировки для программы, если считаете что она работает не правильно) - текущий месяц
Потом берется норма корректировки (в зависимости от года), база налога на прибыль (с корректировкой текущих убытков) и рассчитывается сумма для 09.
Я, например, при проведении ползуюсь отчетом док-та "Закрытие месяца".
Изучал на семинаре 1С и смотрел код документа.
27.06.2006
09:35
#3
Я тут разобралась. И вот какой вопрос : У нас получается по концу месяца убыток и там, и там. на счете 68.4.2 раньше налог на убыток оставался по дебету. А теперь 1С (теперь- это год назад уже , однако) списывает этот налог на убыток на 09 счет. И таким образом, у нас по счету 68.4.2 пусто. Ну когда прибыль будет там все учтется. Вопрос такой: Правильно ли это? А разница по аналитике там называется (которая с убытка) как убытки прошлых периодов. По ПБУ 18 читаю.. вроде правильно налог на убыток в разницы относить. Но есть сомненья.
27.06.2006
14:52
#4
На счете 68 у Вас должно быть пустое сальдо, если у Вас налоговый убыток! То как это называется, не обращайте внимания, просто не совсем корректно обозвали. Потом когда будет прибыль, с 09 счета постепенно будет списываться в погашение. Точно знаю, сами три года так сидели! Удачи!
Читают тему
(гостей: 1)