при продаже трудовой книжки (я ее провела как материал), я делаю отгрузку материалов на сторону и мне нужна проводка Д73 (т.к. своему работнику) К 91.1<br>а автоматом формируется Д 62.1 К 91.1<br>как быть?
при продаже трудовой книжки (я ее провела как материал), я делаю отгрузку материалов на сторону и мне нужна проводка Д73 (т.к. своему работнику) К 91.1<br>а автоматом формируется Д 62.1 К 91.1<br>как быть?
А "бухгалтерская справка" для чего?<br>
Спасибо Вам. Я такая почемучка.. (:0)
Слушайте !!! прикольно читаю я Ваш диалог - а если Вас столкнуть лицом к лицу! Интересно было бы посмотреть!!!
А погулять недельку не хотите? (Читаем правила форума
"+1 Лелик немного в публике ошибся ;)<br>Mr. Zloy, мне кажется, что я бред несу, даже стесняюсь спросить еще такой вопросик:<br>когда я сформировала последним числом месяца (30.06) книгу покупок, вычет НДС по тем ОС, которые я купила 30.06. и оприходовала 30.06 сформировался июнем, а мне надо в месяце, следующим за вводом в эксплуатацию - август<br>Могу я их оприходовать в июле, если все документы (Акт ОС-1, счет-фактура, оплата) от 30.06?<br>Тогла введу в эксплуатацию в августе, и приму к зачету НДС в сентябре, какая разница, НДС у нас поквартальный (все равно у меня уже по нему переплата)? <br>ps(НДС за 2 квартал я уплатила в полном объеме, не принимая к зачету НДС по приобретенным ОС)<br>"
А на основании чего - следующим месяцем? (Маразматическое мнение ФНС не предлагать)<br>1) Сч.фактура есть?<br>2) Этот актив принят на баланс? (Не важно, хоть и на 08 или 07 счёт)<br>3) Используется в деятельности облагаемой НДС?<br>Если везде - ДА, то зачем - "следующим месяцем"?<br><br><br>
дело в том, что мы только начали работать, и я - тоже начинающий бухгалтер, сходила в налоговую, они сказали: зачеть НДС можно только в следующем месяце, я и уплатила НДС без учета входного,<br>Теперь, чтобы не пересчитывать НДС к уплате, можно принять на баланс в июле, и соответственно сделать вычет по НДС в июле?<br>Чтобы вы сделали на моем месте?
Требования по вычетам - указаны в НК, там нет требования по ОС - следующим месяцем.<br>
Могу я их оприходовать в июле, если все документы (Акт ОС-1, счет-фактура, оплата) от 30.06? Или все-таки принять на баланс (08счет) 30.06?<br>ps. получается мне надо было сделать вычет в июне и заплатить меньший налог, что теперь делать - не знаю ((