Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Проводочка: помогите

kuzukalka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.07.2006
Сообщений: 56
Пост №31
 
26.07.2006 11:51

при продаже трудовой книжки (я ее провела как материал), я делаю отгрузку материалов на сторону и мне нужна проводка Д73 (т.к. своему работнику) К 91.1<br>а автоматом формируется Д 62.1 К 91.1<br>как быть?

ZloyBuhgalter
новичок
офлайн
Пост №32
 
26.07.2006 12:41

А "бухгалтерская справка" для чего?<br>

kuzukalka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.07.2006
Сообщений: 56
Пост №33
 
26.07.2006 12:48

Спасибо Вам. Я такая почемучка.. (:0)

лелик
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.03.2005
Сообщений: 56
Пост №34
 
26.07.2006 12:52

Слушайте !!! прикольно читаю я Ваш диалог - а если Вас столкнуть лицом к лицу! Интересно было бы посмотреть!!!

ZloyBuhgalter
новичок
офлайн
Пост №35
 
26.07.2006 13:01

А погулять недельку не хотите? (Читаем правила форума http://www.buh.ru/forum/rules.jsp)<br>и особенно - вот это:<br>.......<br>Отклонения от темы форума (офф-топики) нежелательны. На форуме категорически запрещаются нецензурные выражения, некорректное отношение друг к другу и другие проявления экстремизма.<br>.......<br>

kuzukalka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.07.2006
Сообщений: 56
Пост №36
 
26.07.2006 13:43

"+1 Лелик немного в публике ошибся ;)<br>Mr. Zloy, мне кажется, что я бред несу, даже стесняюсь спросить еще такой вопросик:<br>когда я сформировала последним числом месяца (30.06) книгу покупок, вычет НДС по тем ОС, которые я купила 30.06. и оприходовала 30.06 сформировался июнем, а мне надо в месяце, следующим за вводом в эксплуатацию - август<br>Могу я их оприходовать в июле, если все документы (Акт ОС-1, счет-фактура, оплата) от 30.06?<br>Тогла введу в эксплуатацию в августе, и приму к зачету НДС в сентябре, какая разница, НДС у нас поквартальный (все равно у меня уже по нему переплата)? <br>ps(НДС за 2 квартал я уплатила в полном объеме, не принимая к зачету НДС по приобретенным ОС)<br>"

ZloyBuhgalter
новичок
офлайн
Пост №37
 
26.07.2006 14:05

А на основании чего - следующим месяцем? (Маразматическое мнение ФНС не предлагать)<br>1) Сч.фактура есть?<br>2) Этот актив принят на баланс? (Не важно, хоть и на 08 или 07 счёт)<br>3) Используется в деятельности облагаемой НДС?<br>Если везде - ДА, то зачем - "следующим месяцем"?<br><br><br>

kuzukalka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.07.2006
Сообщений: 56
Пост №38
 
26.07.2006 14:15

дело в том, что мы только начали работать, и я - тоже начинающий бухгалтер, сходила в налоговую, они сказали: зачеть НДС можно только в следующем месяце, я и уплатила НДС без учета входного,<br>Теперь, чтобы не пересчитывать НДС к уплате, можно принять на баланс в июле, и соответственно сделать вычет по НДС в июле?<br>Чтобы вы сделали на моем месте?

ZloyBuhgalter
новичок
офлайн
Пост №39
 
26.07.2006 14:18

Требования по вычетам - указаны в НК, там нет требования по ОС - следующим месяцем.<br>

kuzukalka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.07.2006
Сообщений: 56
Пост №40
 
26.07.2006 14:36

Могу я их оприходовать в июле, если все документы (Акт ОС-1, счет-фактура, оплата) от 30.06? Или все-таки принять на баланс (08счет) 30.06?<br>ps. получается мне надо было сделать вычет в июне и заплатить меньший налог, что теперь делать - не знаю ((

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация