Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Декларация прибыли 7.7(479)

GenV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2006
Сообщений: 557
Пост №41
 
28.07.2006 13:01

Доверяй, но проверяй :)

inna68
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2006
Сообщений: 561
Пост №42
 
28.07.2006 13:10

GenV, а КВР.УТ на эту сумму убрать? Она у меня сделана. Убираю ее, возникает разница.

GenV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2006
Сообщений: 557
Пост №43
 
28.07.2006 13:13

КВР.УТ - ручная корректировка временных разниц по убыткам текущего периода. Нужно проверять расчет налога на прибыль без неё и смотреть.

inna68
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2006
Сообщений: 561
Пост №44
 
28.07.2006 13:23

GenV, в анализе состояния НУ появилась разница (косвенные по НУ стали на эту сумму меньше).КВР.УТ я убрала.Расходы в декларацию попали верно. А в полугодии межу НУ и БУ перекос на сумму этих проводок.

GenV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2006
Сообщений: 557
Пост №45
 
28.07.2006 13:29

Закрытие месяца перепроводили? Если проводку делали через сторно, то по крайней мере различий в отчете "Анализ НУ" быть не должно (надеюсь проводки по НУ указали).

inna68
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2006
Сообщений: 561
Пост №46
 
28.07.2006 13:34

Да, все перепровела. В налоговой части продублировала. Но получается, что я занулила апрельское начисление - в оборотке нет начисления по Кт 02.1. Что-то не то. Но декларация теперь выглядит как надо.

inna68
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2006
Сообщений: 561
Пост №47
 
28.07.2006 13:39

По 26 кредитовый оборот, а сальдо красное в дебете. Нет моя версия была лучше. С КВР.УТ. В декларацию амортизация попадает по всем своим попаданиям на 26. Один раз с 02.1, второй раз - с 97. Может, это просто учитывать и убирать сумму отнесенной на 97 амортизации. Кстати, мой знакомый бухгалтер тоже против этой проводки 97-26 в отношении амортизации, считает ее некорректной. А незавершенку оформлять нельзя было, т.к. деятельность была приостановлена абсолютно, даже з/плату не начисляли (все были в адм. отпусках). Об этом была проинформировани ИФНС

GenV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2006
Сообщений: 557
Пост №48
 
28.07.2006 13:39

Почему обнулили:<br>Дт 26 Кт 02.1 Сумма+<br>Дт 26 Кт 02.1 Сумма-<br>Дт 97 Кт 02.1 Сумма+<br>Сумма-Сумма+Сумма = Сумма<br>Что-то у вас с математекой ?! :)

GenV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2006
Сообщений: 557
Пост №49
 
28.07.2006 13:42

26 должен закрыться. Операцию по времени раньше закрытия месяца делали?

GenV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2006
Сообщений: 557
Пост №50
 
28.07.2006 13:54

В какую строчку у вас 2 раза попадает? У вас по 26 оборот только один раз (с 97) - первый раз он обнулился как в БУ так и в НУ.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация