Клиент 30 января кинул на наш счет 9 000 000 руб аванс за поставку, мы отправили эти деньги 31 января на наш завод, а банк списал их со счета только 01 февраля, так что мы попали на НДС с аванса. Подскажите что лучше - не показать НСД в январской Декларации, а в феврале указать в "уточненке" под вычет НДСа и уплатить неню, или показать в Декларации всю сумму НДС, но не оплатить и попасть на штраф и пеню? Или есть другие методы? dexz@bk.ru