1С Бухгалтерия 8.0 Дополнительные листы книги продаж

Новая тема
В феврале был счет-фактура, не зарегистрированный в книге продаж. В апреле ошибка исправлена. Сформирован дополнительный лист книги продаж за февраль. Но экспресс-проверка за март выдает ошибку: "Обнаружено расхождение между суммой остатка НДС на счете 76.Н бухгалтерского учета, и суммой остатка НДС по регистру «НДСначисленный»". Это нормально или надо еще что-то делать?
вы по оплате работаете?
мы по отгрузке.
На счете 76.Н у нас нет ничего.
Хм... тогда причем здесь 76.Н? Субсчет 76.Н "Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет" предназначен для обобщения информации о расчетах по налогу на добавленную стоимость, отложенному для уплаты в бюджет, для организаций с учетной политикой "по оплате".
Может у вас в учетной политике галка стоит "по оплате"?
Вот и я удивляюсь. Галка стоит как положено, по отгрузке. Получилось так: когда провели документ реализации в феврале, то в регистр "НДСначисленный" попала соответствующая сумма НДС. (я не бухгалтер, а программист, поэтому в терминах бухгалтерских не очень...).Потом сформировали записи книги продаж за февраль, но не включили туда эту реализацию. Поэтому в регистр "НДСначисленный" по документу "Формирование записей книги продаж" не попала и соответствующая сумма НДС (со знаком "минус").  Т.е. в регистре "НДСначисленный" на конец февраля сумма НДС по нашей реализации как бы осталась висеть. Программа проверки понимает ее как НДС отложенный (и пытается сравнивать со счетом 76.Н), хотя учетная политика такого понятия, насколько я понимаю, не предполагает.
Дополнительный лист может как-то не так оформили? Но вроде все так... Смотрю регистр "НДСначисленный" по дополнительному листу. Может в нем причина...
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход