Остатки в бухгалтерии
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
04.10.2007
09:39
#1
При вводе оборудования в монтаж остаются остатки на счетах, минусовые и плюсовые, в сумме они равны нулю, можно от них как нибудь избавиться? (При просмотре оборотно-сальдовой ведомости сальдо начальное и конечное пестрит красными и черными суммами, вот от них и надо избавиться.)
04.10.2007
10:18
#2
> При вводе оборудования в монтаж остаются остатки на счетах...
А какие остаки и на каких счетах? Если положительные и побольше да в твердой валюте на Ваших личных счетах в банке на Каймановых островах, например, так это неплохо!
Если все же расчитываете получить совет, сообщите релизы конфигурации, платформы, на каких счетах плана счетов какие остатки. Это же не сложно.
Возможно, конечно, что телепаты уже вернулись из отпуска и сумеют Ваш ребус и без этой информации расшифровать... Хотя, вряд ли...
А какие остаки и на каких счетах? Если положительные и побольше да в твердой валюте на Ваших личных счетах в банке на Каймановых островах, например, так это неплохо!
Если все же расчитываете получить совет, сообщите релизы конфигурации, платформы, на каких счетах плана счетов какие остатки. Это же не сложно.
Возможно, конечно, что телепаты уже вернулись из отпуска и сумеют Ваш ребус и без этой информации расшифровать... Хотя, вряд ли...
05.10.2007
07:50
#3
Как таковая проблема не в счете, а в отображении его в оборотно-сальдовой ведомости.
Производилось строительство, возводились временные сооружения, соответственно оборотка выдает различные статьи затрат.
капвложения всего, проектные работы, СМР и тд.
Объект был построе и ушел с 08 счета, остаток по баллансу 0.
Оборотка же, в последующие месяца, выдает в начальное и конечное сальдо суммы с + и -, которые если просуммировать дают 0.
Таких объектов несколько десятков, в итоге оборотка выдает несколько страниц абсолютно ненужной громоздкой информации.
релиз 454
Производилось строительство, возводились временные сооружения, соответственно оборотка выдает различные статьи затрат.
капвложения всего, проектные работы, СМР и тд.
Объект был построе и ушел с 08 счета, остаток по баллансу 0.
Оборотка же, в последующие месяца, выдает в начальное и конечное сальдо суммы с + и -, которые если просуммировать дают 0.
Таких объектов несколько десятков, в итоге оборотка выдает несколько страниц абсолютно ненужной громоздкой информации.
релиз 454
05.10.2007
11:25
#4
> Оборотка же, в последующие месяца, выдает в начальное и конечное
>сальдо суммы с + и -, которые если просуммировать дают 0.
Это говорит о том что проводки по Дт и Кт 08 счета были с разной аналитикой, могли быть с разных субсчетов, например 08.3 и 08.4.
Отчет счета по субконто это и покажет.
Удачи.
>сальдо суммы с + и -, которые если просуммировать дают 0.
Это говорит о том что проводки по Дт и Кт 08 счета были с разной аналитикой, могли быть с разных субсчетов, например 08.3 и 08.4.
Отчет счета по субконто это и покажет.
Удачи.
08.10.2007
06:43
#5
"Раскроем суть вопроса.
Происходит строительство корпуса (ОС). С помощью бухгалтерской справки производится перечисление средств Кт 60.1 Дт 08.3 при этом у 08.3 указываются: субконто1 - объекты внеоборотных активов, субконто2 - статьи затрат на строительство; а у 60.1 субконто1 - контрагент, субконто2 - договор, субконто3 - (через выбор документа) услуги сторонних организаций.
Такой же справкой идет капвложения всего и общая сумма затрат с минусом. Это вроде не правильно.
Каким образом можно произвести нормально выбытие ОС? (Хотя помоему достаточно подробно описать по сумма по аналитике?)
Tanya - огромное спасибо."
Происходит строительство корпуса (ОС). С помощью бухгалтерской справки производится перечисление средств Кт 60.1 Дт 08.3 при этом у 08.3 указываются: субконто1 - объекты внеоборотных активов, субконто2 - статьи затрат на строительство; а у 60.1 субконто1 - контрагент, субконто2 - договор, субконто3 - (через выбор документа) услуги сторонних организаций.
Такой же справкой идет капвложения всего и общая сумма затрат с минусом. Это вроде не правильно.
Каким образом можно произвести нормально выбытие ОС? (Хотя помоему достаточно подробно описать по сумма по аналитике?)
Tanya - огромное спасибо."
08.10.2007
12:49
#6
Обычно потом вводят ОС в эксплуатацию через документ "Ввод в эксплуатацию ОС" , указывая вид вложения с 08.3.
09.10.2007
09:29
#8
Если рассмотреть слегка другой вариант.
1. Есть документ "Акт приемки-передачи оборудования в монтаж".
2. Заведена операция, типа монтируется все хозспособом.
3. Акт ввода в эксплуатацию ОС.
в итоге болтаются цифры в оборотно-сальдовой ведомости.
1. Есть документ "Акт приемки-передачи оборудования в монтаж".
2. Заведена операция, типа монтируется все хозспособом.
3. Акт ввода в эксплуатацию ОС.
в итоге болтаются цифры в оборотно-сальдовой ведомости.
09.10.2007
09:30
#9
Если рассмотреть слегка другой вариант.
1. Есть документ "Акт приемки-передачи оборудования в монтаж".
2. Заведена операция, типа монтируется все хозспособом.
3. Акт ввода в эксплуатацию ОС.
в итоге болтаются цифры в оборотно-сальдовой ведомости.
1. Есть документ "Акт приемки-передачи оборудования в монтаж".
2. Заведена операция, типа монтируется все хозспособом.
3. Акт ввода в эксплуатацию ОС.
в итоге болтаются цифры в оборотно-сальдовой ведомости.
09.10.2007
13:02
#10
Не спросила сразу, а в какой конфигурации вы работаете?
Для бухгалтерии 7.7 схема такая
1. "Поступление оборудования" Дт 07(оборудование) Кт 60.1
2. "Передача оборудования в монтаж" Дт 08.3(объект внеобор.актива,статья затрат на строит.) Кт 07(оборудование)
3. "Ввод в эксплуатацию ОС" Дт 01.1(ОС) Кт 08.3(объект внеобор.актива, <>)
Документов 1 может быть несколько, т е поступало разное оборудование для монтажа одного объекта внеобор.активов.
В документе 2 может быть указано разные статьи затрат( субконто2) для одного и тогоже объектк внеобор.актива. и таких документов соотвественно может быть несколько.
И хотя в документе 3 субконто2 по 08.3 пустое, но сальдо на конец месяца не образуется, так как у счета 08.3 субконто2 - оборотное.
Для бухгалтерии 7.7 схема такая
1. "Поступление оборудования" Дт 07(оборудование) Кт 60.1
2. "Передача оборудования в монтаж" Дт 08.3(объект внеобор.актива,статья затрат на строит.) Кт 07(оборудование)
3. "Ввод в эксплуатацию ОС" Дт 01.1(ОС) Кт 08.3(объект внеобор.актива, <>)
Документов 1 может быть несколько, т е поступало разное оборудование для монтажа одного объекта внеобор.активов.
В документе 2 может быть указано разные статьи затрат( субконто2) для одного и тогоже объектк внеобор.актива. и таких документов соотвественно может быть несколько.
И хотя в документе 3 субконто2 по 08.3 пустое, но сальдо на конец месяца не образуется, так как у счета 08.3 субконто2 - оборотное.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)