Исправления в счет-фактуре выданной в версии 8.0

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Период, где однаружена ошибка - октябрь, текущий период - ноябрь
Исправление самого счет-фактуре вы должны делать также в октябре.

Запись с указанием дополнительный лист за октябрь делается в документе "Формирование записей книги продаж" в текущем периоде , т е за ноябрь.

Сегодня только 15 ноября, вы уже сдали декларацию?
Корректировки через  доп лист нужны только для периодов , которые уже  закрыты, т е вы уже сдали декларацию в налоговую.
Значит я должна сделать так:
в документе "Формирование записей книги продаж" за октябрь оставить запись как она была
дата                                   сумма        НДС           лист          период
04.10.07 счет с ошибкой               1260          260       основной      
в документе "Формирование записей книги продаж" за ноябрь добавить
дата                                  сумма        НДС           лист          период
04.10.07 счет корректирующий        (-1260)      (-260)       доп.лист       15.11.07
04.10.07 счет правильный              1180         180        основной          
Да, если вы уже отчитались за октябрь.
Спасибо за терпение и помощь!
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход