Исправления в счет-фактуре выданной в версии 8.0
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
15.11.2007
09:58
#11
Период, где однаружена ошибка - октябрь, текущий период - ноябрь
Исправление самого счет-фактуре вы должны делать также в октябре.
Запись с указанием дополнительный лист за октябрь делается в документе "Формирование записей книги продаж" в текущем периоде , т е за ноябрь.
Сегодня только 15 ноября, вы уже сдали декларацию?
Корректировки через доп лист нужны только для периодов , которые уже закрыты, т е вы уже сдали декларацию в налоговую.
Исправление самого счет-фактуре вы должны делать также в октябре.
Запись с указанием дополнительный лист за октябрь делается в документе "Формирование записей книги продаж" в текущем периоде , т е за ноябрь.
Сегодня только 15 ноября, вы уже сдали декларацию?
Корректировки через доп лист нужны только для периодов , которые уже закрыты, т е вы уже сдали декларацию в налоговую.
15.11.2007
12:06
#12
Значит я должна сделать так:
в документе "Формирование записей книги продаж" за октябрь оставить запись как она была
дата сумма НДС лист период
04.10.07 счет с ошибкой 1260 260 основной
в документе "Формирование записей книги продаж" за ноябрь добавить
дата сумма НДС лист период
04.10.07 счет корректирующий (-1260) (-260) доп.лист 15.11.07
04.10.07 счет правильный 1180 180 основной
в документе "Формирование записей книги продаж" за октябрь оставить запись как она была
дата сумма НДС лист период
04.10.07 счет с ошибкой 1260 260 основной
в документе "Формирование записей книги продаж" за ноябрь добавить
дата сумма НДС лист период
04.10.07 счет корректирующий (-1260) (-260) доп.лист 15.11.07
04.10.07 счет правильный 1180 180 основной
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)