Как отменить проведение документов и выключить проводки операций?
05.04.2008
23:23
#11
>нужно перепровести... Вопрос... - Как это сделать???
Для начала - Операции - управление бухгалтерскими итогами - полный пресчет бухитогов.
Перепровести: если не очень много документов - ручками.
Если много - позвать программера 1с. сделате быстро
PS. А кто есть сч. 72?
Для начала - Операции - управление бухгалтерскими итогами - полный пресчет бухитогов.
Перепровести: если не очень много документов - ручками.
Если много - позвать программера 1с. сделате быстро
PS. А кто есть сч. 72?
06.04.2008
15:26
#12
> Для начала - Операции - управление бухгалтерскими итогами - полный пресчет бухитогов.
>
> Перепровести: если не очень много документов - ручками.
Сначала следует перепровести все документы Операции->Проведение документов в монопольном режиме, а уж затем пересчитать бухитоги.
Отключить (включить) проводки конкретного документа можно в журнале операций с помощью соответствующего пункта контекстного меню.
>
> Перепровести: если не очень много документов - ручками.
Сначала следует перепровести все документы Операции->Проведение документов в монопольном режиме, а уж затем пересчитать бухитоги.
Отключить (включить) проводки конкретного документа можно в журнале операций с помощью соответствующего пункта контекстного меню.
06.04.2008
17:28
#13
> Сначала следует перепровести все документы Операции->Проведение документов в монопольном режиме...
Совет в ДАННОЙ ситуации опасный и даже дурацкий!
А Вы уверены, что после этого не "уедет" ОСВ вообще? Примеров абсолютно "чистого" ведения учета не так уж и много в практике! И вот так, с бухты-барахты, предлагать перепроведение ВСХ документов может только человек, на практике ни разу не разгребавший последствий такого вот опрометчивого шага. Года так за два-три сразу, например.
Текущее состояние ПРОВЕДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, это НЕ ТОЖЕ САМОЕ, что ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БУХИТОГОВ!!! К сожалению, проведение "задним числом" и нарушение последовательности документов имеет место не только в оперативном учете, но и сплошь и рядом в бухгалтерии тоже. И последствия этого иногда - ой-ой!
Не надо "подставлять" опрометчивыми советами!
07.04.2008
11:44
#14
Не согласна.
Если вы правильно ведете бухучет в 1С то проводки по документц должны быть "правильные" всегда. То что документы проводятся задним числом еще н значит что так и должно остаться.
Типичный пример. Провели (оформили) сначала отгрузку 7 апреля , потом вводят оплату, например от 1 апреля. В документе оплаты соответвенно счет 62.2. В таком случе документ отгрузки, внесенный раньше, обязательно нужно перепровести. Так оставлять нельзя.
И это касается всего. Если общее перепроведение документов меняет сумму в проводках, то так и должно быть.
Если не трудно, то приведите ваш пример, когда этого делать нельзя.
Если вы правильно ведете бухучет в 1С то проводки по документц должны быть "правильные" всегда. То что документы проводятся задним числом еще н значит что так и должно остаться.
Типичный пример. Провели (оформили) сначала отгрузку 7 апреля , потом вводят оплату, например от 1 апреля. В документе оплаты соответвенно счет 62.2. В таком случе документ отгрузки, внесенный раньше, обязательно нужно перепровести. Так оставлять нельзя.
И это касается всего. Если общее перепроведение документов меняет сумму в проводках, то так и должно быть.
Если не трудно, то приведите ваш пример, когда этого делать нельзя.
07.04.2008
12:01
#15
Описанная вами ситуация произошла 2 года назад. Там уже все руками давно закрыли, все красиво. Тут вы запускаете перепроведение документов и надо опять лезьть в позапрошлый год чтобы найти откуда вылезла лишняя сумма.
Вы видимо, не так давно с 1С работаете. Я вообще не знаю крупных организаций в которых можно безболезненно перепроводить прошлые года.
А если брать закрытие года? Там бывает такая каша: Делаем закрытие месяца, а потом ручной операцией перекидываем одну сумму на другой счет. Если после этого перепровести закрытие - все поплывет. Вот и пишешь в комментах и бухгалтеру говоришь - перепроводить закрытие месяца, только когда ручная операция отключена.
Вы видимо, не так давно с 1С работаете. Я вообще не знаю крупных организаций в которых можно безболезненно перепроводить прошлые года.
А если брать закрытие года? Там бывает такая каша: Делаем закрытие месяца, а потом ручной операцией перекидываем одну сумму на другой счет. Если после этого перепровести закрытие - все поплывет. Вот и пишешь в комментах и бухгалтеру говоришь - перепроводить закрытие месяца, только когда ручная операция отключена.
07.04.2008
12:44
#16
> Описанная вами ситуация произошла 2 года назад. Там уже все руками
> давно закрыли, все красиво.
А не надо было ручками делать, то что не нужно. Тогда перепроведение документов, не то что через 2 года но и в текущем периоде будет безболезненным. А ваш пример как раз и говорит что дело не в 1С, а в неправильном ведении учета в 1С.
Есть определенная последовательность действий в 1С и для того чтобы в документе правильно отразились проводки при перепроведении, иногда нужно и отключять проведение "закрытия месяца".
Или например оформляете(заполняете) документ на списании ОС, по которому еще начисляется амортизация, после того как был проведен документ "Начисление амортизации".В таком случе сначала нужно отменить начислние амортизацию.
Но потом можете сколь угодно раз нажимать перепроведение указанных документов, проводки не поменяются.
> Вы видимо, не так давно с 1С работаете.
Ну да только с 2002 года.
> Я вообще не знаю крупных организаций в которых можно безболезненно > перепроводить прошлые года.
Тем более закрытие года, когда делается реформация баланса или закрываются 68.4.1 и 68.4.2,вводится остатки по Н11 и т п
Но это не значит что учет не "белый".
Все это последовательность действий по вводу документов и при закрытии периода.
Бухгалтера об этом дожны помнить.
> давно закрыли, все красиво.
А не надо было ручками делать, то что не нужно. Тогда перепроведение документов, не то что через 2 года но и в текущем периоде будет безболезненным. А ваш пример как раз и говорит что дело не в 1С, а в неправильном ведении учета в 1С.
Есть определенная последовательность действий в 1С и для того чтобы в документе правильно отразились проводки при перепроведении, иногда нужно и отключять проведение "закрытия месяца".
Или например оформляете(заполняете) документ на списании ОС, по которому еще начисляется амортизация, после того как был проведен документ "Начисление амортизации".В таком случе сначала нужно отменить начислние амортизацию.
Но потом можете сколь угодно раз нажимать перепроведение указанных документов, проводки не поменяются.
> Вы видимо, не так давно с 1С работаете.
Ну да только с 2002 года.
> Я вообще не знаю крупных организаций в которых можно безболезненно > перепроводить прошлые года.
Тем более закрытие года, когда делается реформация баланса или закрываются 68.4.1 и 68.4.2,вводится остатки по Н11 и т п
Но это не значит что учет не "белый".
Все это последовательность действий по вводу документов и при закрытии периода.
Бухгалтера об этом дожны помнить.
07.04.2008
13:16
#17
> А не надо было ручками делать, то что не нужно. Тогда перепроведение документов, не то что через 2 года но и в текущем периоде будет безболезненным. А ваш пример как раз и говорит что дело не в 1С, а в неправильном ведении учета в 1С.
> Есть определенная последовательность действий в 1С и для того чтобы в документе правильно отразились проводки при перепроведении, иногда нужно и отключять проведение "закрытия месяца".
> Или например оформляете(заполняете) документ на списании ОС, по которому еще начисляется амортизация, после того как был проведен документ "Начисление амортизации".В таком случе сначала нужно отменить начислние амортизацию.
> Но потом можете сколь угодно раз нажимать перепроведение указанных документов, проводки не поменяются.
Разумеется все это должно быть, но это все идеальное ведение бухгалтерии, которое в реальности встречается у 1% клиентов. А просто так прийти в организацию и быть в полной уверенности что после перепроведения документов у них ничего не измениться - это по меньшей мере странно.
БП последних релизов которые еще на 8.0 были - изменили расчет РБП при закрытии месяца, т.е. если пересчитать то суммы не пойдут с теми, которые были раньше. Вот перепроведите таким пару лет. Там если архивной копии не было - либо руками править суммы, либо бухгалтерам на пятую точку проблем с пересдачей отчетности. Они вам точно спасибо скажут.
> Есть определенная последовательность действий в 1С и для того чтобы в документе правильно отразились проводки при перепроведении, иногда нужно и отключять проведение "закрытия месяца".
> Или например оформляете(заполняете) документ на списании ОС, по которому еще начисляется амортизация, после того как был проведен документ "Начисление амортизации".В таком случе сначала нужно отменить начислние амортизацию.
> Но потом можете сколь угодно раз нажимать перепроведение указанных документов, проводки не поменяются.
Разумеется все это должно быть, но это все идеальное ведение бухгалтерии, которое в реальности встречается у 1% клиентов. А просто так прийти в организацию и быть в полной уверенности что после перепроведения документов у них ничего не измениться - это по меньшей мере странно.
БП последних релизов которые еще на 8.0 были - изменили расчет РБП при закрытии месяца, т.е. если пересчитать то суммы не пойдут с теми, которые были раньше. Вот перепроведите таким пару лет. Там если архивной копии не было - либо руками править суммы, либо бухгалтерам на пятую точку проблем с пересдачей отчетности. Они вам точно спасибо скажут.
07.04.2008
13:47
#18
Ну значит мы были из числа этих 1%.
> А просто так прийти в организацию и быть в полной уверенности что
> после перепроведения документов у них ничего не измениться - это по > меньшей мере странно.
Про это вообще разговора не может быть.
Зовет бухгалтер "Ввожу документы", а в ОСВ по этому контрагенту движения нет. Оказалось что предыдущий бухгалтер вводила одного и того-же контрагента в справочник несколько раз и как нарочно документ вводили по одному, а смотрели обороты по другому.
РБП менялись не только в 8 но и в 7. Да так, что нескольких релизах подряд.
Но перепроведение всех документов последовательно в конце концов (когда вышел исправленный релиз)все выравнило.
Это как раз из моего опыта. Если после перепроведение документов ( в текущем периоде) слетает ОСВ ,появляются какие-то остатки, которых недолжно быть, значит или бухгалтера где-то накосячили или 1С.
А правка прошлых лет, без создания архива очень опрометчиво.
> А просто так прийти в организацию и быть в полной уверенности что
> после перепроведения документов у них ничего не измениться - это по > меньшей мере странно.
Про это вообще разговора не может быть.
Зовет бухгалтер "Ввожу документы", а в ОСВ по этому контрагенту движения нет. Оказалось что предыдущий бухгалтер вводила одного и того-же контрагента в справочник несколько раз и как нарочно документ вводили по одному, а смотрели обороты по другому.
РБП менялись не только в 8 но и в 7. Да так, что нескольких релизах подряд.
Но перепроведение всех документов последовательно в конце концов (когда вышел исправленный релиз)все выравнило.
Это как раз из моего опыта. Если после перепроведение документов ( в текущем периоде) слетает ОСВ ,появляются какие-то остатки, которых недолжно быть, значит или бухгалтера где-то накосячили или 1С.
А правка прошлых лет, без создания архива очень опрометчиво.
Читают тему
(гостей: 1)