Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60 и 62

Drury
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2008
Сообщений: 9
Пост №1
 
15.04.2008 21:51

Доброго всем дня.<br><br>У меня следующая проблема. Формирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 60, например, за 2008 год. Но в отчете отображаются данные за прошлые годы - за 2007, 2006 и т.д. Ощущение такое, что период вообще игнорируется. Можно сузить период до одного месяца. Например, март 2008. Но это не помогает. В отчет по-прежнему попадают данные за прошлые годы. Аналогичная ситуация и со счетом 62. Если формировать оборотку по другим счетам, например, по 43, то всё нормально.<br><br>Бух 1.6.6.8 (1С:8.1)<br><br>Кто-нибудь знает, с чем это связано? Сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой? Как это исправить?

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №2
 
15.04.2008 22:09

В каком виде "отображаются данные за прошлые годы - за 2007, 2006"? Попробуйте тут табличку нарисовать.

Drury
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2008
Сообщений: 9
Пост №3
 
15.04.2008 22:34

Период стоит 01.03.2008 - 31.03.2008<br><br>Субконто _________________________________ На начало ____________ Оборот ___________ На конец<br>________________________________________ Дебет _ Кредит ____ Дебет _ Кредит _____ Дебет _ Кредит<br><br>60.01 _______________________________________ 6309734,07 _ 148071,76 _ 93221,43 ________ 6254883,74<br><br><...><br><br>Ар...ус _______________________________________ 682,04 _______________________________ 682,04<br>Основной договор ______________________________ 682,04 ________________________________ 682,04<br>Платежный ордер ... от 28.09.2006 ________________ -590,00 _______________________________ -590,00<br>Платежный ордер ... от 24.10.2006 ________________ -590,00 _______________________________ -590,00<br>Поступление тов ... от 04.02.2008 ________________ 1862,04 ________________________________ 1862,04<br><br><...>

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №4
 
15.04.2008 22:44

А в этих договорах выбран вариант "По расчетным документам" или "По договору в целом"?<br><br>Если первый вариант, то, вы должны в каждом документе, который не является "первичным" указывать, к какому документу он относится, т.е. сделали платежку, потом делаете поступление товаров, вот в этом поступлении нужно указать, к какой платежке он относится.<br><br>Если у вас второй вариант, то я даже не знаю, как так надо вести учет чтобы получить такой потрясающий результат, но по идее перепроведение документов вам поможет:)<br><br>В любом случае без действий с вашей стороны эти суммы не закроются. Т.к. суммы висят на разных расчетных документах. Если закрывать их вручную - то нужно делать корректирующие проводки дт 60 кт 60 с соответствующей аналитикой, чтобы расчеты вышли в ноль.<br><br>ЗЫ: а как вы с такой обороткой НДС сводите?

Drury
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2008
Сообщений: 9
Пост №5
 
15.04.2008 23:14

> А в этих договорах выбран вариант "По расчетным документам" или "По договору в целом"?<br><br>По договору в целом.<br><br>Это только маленький кусочек оборотки приведен. Если весь отчёт распечатывать, то получается толмут на 57 страниц. :о Либо мы вообще неправильно учёт ведём, либо всё-таки какой-то косяк в 1С.<br><br>> ЗЫ: а как вы с такой обороткой НДС сводите?<br><br>У нас упрощёнка.<br><br>P.S. Может быть это я туплю??? Я новичок. :)

Drury
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2008
Сообщений: 9
Пост №6
 
15.04.2008 23:20

В семёрке таких проблем не было. В восьмёрке начались... А у вас нормально оборотка по 60 и 62 счетам формируется?

Drury
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2008
Сообщений: 9
Пост №7
 
20.04.2008 22:31

Вопрос остается открытым. Помогите, пожалуйста.

Drury
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2008
Сообщений: 9
Пост №8
 
23.04.2008 17:32

Неужели ни у кого из присутствующих нет такой проблемы? У меня ещё как минимум в двух фирмах то же самое. Висят суммы за прошлые годы и не отсеиваются указанием периода. Как это исправить? Не печатать же каждый раз целую пачку бумаги.

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №9
 
23.04.2008 18:32

У меня - прекрасно формируется. Проверьте еще такую штуку - Дата актуальности учета. Если она есть - передвиньте ее сильно вперед (например на конец текущего месяца) или удалите.<br><br>Еще можно скопировать эту базу и попробовать перепровести все документы групповой обработкой, они должны закрыться.

ENI
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.04.2008
Сообщений: 8
Пост №10
 
24.04.2008 12:39

Вы отчеты формируете вцелом по счету?<br>Попробуйте субсчета посмостреть. Может в авансами проблемы?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация