При формировании книги продаж по кнопке "Заполнить" сч-ф на аванс попадают в раздел "НДС по реализации" и в раздел "НДС с авансов". Получается, что сч-ф на аванс попадают дважды в книгу продаж. Подскажите, пожалуйста, по какой причине это может быть.