Авансовые платежи по налогу на прибыль

Новая тема
Мы отправляем декларации по электронке, предварительно я формирую их в налогоплательщике, основываясь на данных 1С.
Так вот, выпустили новую форму по прибыли, обновили программу, и вот какая штука: в стр.220 расчета самого налога налогоплательщик закинул мне не только платеж за 1 квартал по налогу, но и начисленные платежи в течении второго.
В комментариях и раньше говорилось, равно как и сейчас, что все авансовые платежи (и квартальные и ежемесячные), начисленные ранее нужно отразить и вычислить сумму к доплате.
Но в прошлом году камеральная проверка заставила меня ежемесячные платежи убрать, оставив только квартальные, а тут сама программа их туда кидает!!!
Дапк че далеть то??? Оставлять или редактировать - кто сталкивался, если подскажете - большое спасибо!!
А у вас строка 290,300,310 заполнена?
Да, заполняю. Каждый раз ставлю к начислению и плачу.
Дак в налоговой в отделе камерылки сами не знают че делать - говорят позвоните завтра - мы пока не в курсе, но раз налогоплательщик их туда кидает, значит оставлять... до первой звезды ждемс..
Если вы не являетесь плательщиком авансовых платежей, то строку 290,300,310 заполнять не нужно! На основании этих заполненных строк у вас и заполняются автоматически авансы к уплате.
Если я правильно понимаю, то по строке 220 отражаются ежемесячные платежи только тогда, когда мы должны их платить, а если платим по собственному желанию, то нет.
Так мы являемся, значит все верно и суммы эти оставлять и налог уплачивать лишь с разницы начисленног сейчас и всех платежей, прошедших за 6 месяцев (имею в виду 1 квартальный и апрель-июнь).
Пасиба!!!
Совершенно верно!
!!!!!
Еще раз огромное спасибо!!
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход