Проводки и учет
22.10.2003
09:06
#1
У нас малое предприятие. Директор хочет занятся производством уличных скамеек. Какие вести формы документов и схема бухгалтерских проводок (все производство будет на бумаге, как мне удобно). Помогоите кто может и знает!!! Спасибо.
24.10.2003
15:40
#3
Всю не надо. Если можно только проводки связанные с покупкой материалов (металл, доски), отпуском в цех производства и закрытие отчетного периода, списание затрат. Спасибо. Сергей.
25.10.2003
13:06
#4
Дт 10 Кт 60 - приобретение материалов,
Дт 19.3 Кт 60 - учитываем НДС,
Дт 60 Кт 51 - оплачиваем материалы,
Дт 68.2 Кт 19.3 - возмещаем НДС.
Поскольку есть статус малого предприятия, то можно все затраты (зарплата, налоги, материалы, амортизацию) вешать на 20 не используя 23,26 - хороший плюс.
Постарайтесь уйти от незавершенки - замучаетесь, особенно по налоговому учету, если до конца месяца продукцию не выпустили, то не показывайте затраты на нее
Дт 20 Кт 10 - списываем материалы (сюда же остальные затраты),
Дт 40 Кт 20
Дт 43 Кт 40 - выпуск продукции в учетных ценах (себестоимость), если все будет как советую, то эти счета будут нулевые на конец месяца.
Дт 62 Кт 90 - продаем продукцию,
Дт 90 Кт 68.2 - начисляем НДС,
Дт 90 Кт 43 - списываем в продажи себестоимость.
Ну про закрытие 90, 91, 99 думаю рассказывать не надо, по общему месячному сальдо все закрывается на 99
Ну вскользь вроде все... Кто хочет чего добавить?
Дт 19.3 Кт 60 - учитываем НДС,
Дт 60 Кт 51 - оплачиваем материалы,
Дт 68.2 Кт 19.3 - возмещаем НДС.
Поскольку есть статус малого предприятия, то можно все затраты (зарплата, налоги, материалы, амортизацию) вешать на 20 не используя 23,26 - хороший плюс.
Постарайтесь уйти от незавершенки - замучаетесь, особенно по налоговому учету, если до конца месяца продукцию не выпустили, то не показывайте затраты на нее
Дт 20 Кт 10 - списываем материалы (сюда же остальные затраты),
Дт 40 Кт 20
Дт 43 Кт 40 - выпуск продукции в учетных ценах (себестоимость), если все будет как советую, то эти счета будут нулевые на конец месяца.
Дт 62 Кт 90 - продаем продукцию,
Дт 90 Кт 68.2 - начисляем НДС,
Дт 90 Кт 43 - списываем в продажи себестоимость.
Ну про закрытие 90, 91, 99 думаю рассказывать не надо, по общему месячному сальдо все закрывается на 99
Ну вскользь вроде все... Кто хочет чего добавить?
Читают тему
(гостей: 1)