Спасибо за помощь!<br><br><br>Бухгалтер сообщает, что Расчеты с бюджетом будут вестись отдельными общими начислениями в конце периода (ежемесячно будет вноситься сумма к оплате (или к возмещению) по книгам покупок и продаж). <br>И что при ведении учета при включении НДС в стоимость в приходных<br>документах, проводки начисления НДС к вычету не формируются на Д-те 68 счета.<br>И, соответственно, надо, чтобы в отгрузочных документах НДС включался в стоимость.<br><br>ЗАЧЕМ? Не понимаю!<br><br>Я нашел такое решение: просто закомментарил (поставил ЛОЖЬ в логическом выражении оператора ЕСЛИ ветки проведения НДС (спасибо программистам за комментарии!) по 68 счету).<br>Проводка по 68 счету при проведении Реализации Товаров и Услуг не формируется.<br><br>До этого долго возился с отображением галочки "Включать НДС в стоимст" формы Цены и Валюта.<br>Но там хитрее сделано, простое разрешение видимости ничего не дало, а глубже лезть нет времени и ... спать хочется.<br>Видимо, где-то в общих модулях для каждого типа документов формируется своя структура запрещенных параметров.<br><br>А вообще, есть ли способы быстро, одним взглядом понять логику обработки, например, кнопки формы "Цены и Валюта"?<br>Например, почему для Прихода эта галка допустима, а для Расхода нет. И где ее параметры и использование меняются. Почему для Расхода значение этого флажка не сохранилось, несмотря на то, что я разрешил его видимость и изменение?<br><br>Как лучше анализировать код? Распечатать? Следить отладчиком?<br><br>Эх! "О сколько нам открытий чудных..."<br>