Ситуация следующая:<br>Клиенту-представительству иностранной компании выставляются счета, накладные и счета-фактуры в рублях, однако платит за него "мама", причем в Евро! Методологи нашей компании приняли решение - такие взаиморасчеты вести по одному и тому же клиенту, т.е. в документах отгрузки и оплаты указывается одинаковый контрагент. <br>Поскольку в УПП вести расчеты в разных валютах по одному и тому же договору нельзя, было создано два договора: один в рублях, с видом расчетов "по счетам", другой - в Евро, с видом расчетов "по договору в целом". Отгрузка осуществляется по рублевому договору, оплата приходит - на евровый.<br>Таким образом возникает ситуация, когда требуется выполнить перенос задолженности с одного(рублевого) договора на другой(валютный). Вопрос 1: верно ли это, требуется именно перенос, а не взаимозачет ?<br>Как бы то ни было мы выбрали "перенос". В шапке в реквизитах "Контрагент" и "Получатель" указали одного и того же контрагента. В "валюте" выбрали Евро, в договоре (получателя, тот договор НА который нужно перенести задолженность) выбрали валютный договор. <br>На закладке "счета учета" в "Счете переноса *** указал 62.01 (тот счет на котором "висит" отгрузка), а в "счете переноса кредиторки" - счет 62.22 (на нем оплата).<br>Далее попытался заполнить таблицу на закладке "Уменьшение долга" - таблица не заполнилась. Зато заполнилась таблица "Увеличение долга". В таблице, в соответствии с валютой, выбранной в шапке (Евро), появился евровый договор.<br>Но мне-то нужен рублевый. Если я правильно понял терминологию 1С, то мы переносим долг НА договор в шапке, С договоров в таблице.<br>Эксперименты со счетами на закладке "счета учета" показали, что выбор определяет то, на какой из закладок, уменьшение, или увеличение долга, будет заполнена таблица.<br>Собственно, вопрос 2: С каких договоров НА какие выполняется перенос задолженности ?<br>Вопрос 3: верно ли выбраны счета на закладке "Счета учета" ?<br><br>Одноэсу хотелось бы заметить, что документ неочевидный получился. И с терминологией неясности.