вопрос по уточненке
27.08.2009
12:48
#3
я вот изменения сделала в 1 кв. декларации по прибыли и НДС сделала уточненку, сейчас за 2 кв. делаю декларации по прибыли и НДС.значит, изменения отразятся в бух. балансе и в отчете о прибылях и убытка в 3 кв. Правина??
27.08.2009
13:00
#4
По бухучету изменения вносятся в том периоде, когда обнаружили ошибку. А по налоговому учету -в том периоде, когда сделана эта ошибка. Поэтому и подаются "уточненки" только по н/у.
27.08.2009
13:42
#6
вопрос еще, 1 кв.уплата налогов. прибыль 33710 , НДС 105640
2кв - прибыль 33804, НДС 62713.
После внесения изменений, корректирующие декларации-
1 кв. прибыль 6130/НДС 14693
2 кв.прибыль,допустим,(убыток) -59104.00/НДС 33432
в 1м квартале делали начисление налога , бухгалтерской справкой. сумму такую заплатили 33710/105640.
а подскажите.теперь как быть.бухгалтерскую справку старую удалить, а новую сделать что ли 6130/14693
2кв - прибыль 33804, НДС 62713.
После внесения изменений, корректирующие декларации-
1 кв. прибыль 6130/НДС 14693
2 кв.прибыль,допустим,(убыток) -59104.00/НДС 33432
в 1м квартале делали начисление налога , бухгалтерской справкой. сумму такую заплатили 33710/105640.
а подскажите.теперь как быть.бухгалтерскую справку старую удалить, а новую сделать что ли 6130/14693
27.08.2009
15:07
#7
Как-то у вас всё сумбурно.
Не понять, что уплатили, а что начислили. Никакую справку удалять нельзя, просто в следующей справке сложите всю прибыль какую начислили и какую доначислили и это будет сумма к уплате (начислено). а если у вас убыток за полугодие, то сальдо по Д68 по прибыли будет дебетовое. А НДС налог квартальный, он не считается с нарастающим итогом.
Не понять, что уплатили, а что начислили. Никакую справку удалять нельзя, просто в следующей справке сложите всю прибыль какую начислили и какую доначислили и это будет сумма к уплате (начислено). а если у вас убыток за полугодие, то сальдо по Д68 по прибыли будет дебетовое. А НДС налог квартальный, он не считается с нарастающим итогом.
27.08.2009
15:36
#8
1 кв.уплата налогов. прибыль 33710 , НДС 105640 - это заплатили
2 кв - прибыль 33804, НДС 62713.и это тоже заплатили .
После внесения изменений, корректирующие декларации-
1 кв. прибыль получилась 6130/НДС 14693
2 кв.прибыль,допустим,(убыток) -59104.00/НДС 33432
получается, что в 1м квартале, мы неправильно на числили и заплатили, лишние , прибыль 27580 переплатили и НДС- 87927
2 кв - прибыль 33804, НДС 62713.и это тоже заплатили .
После внесения изменений, корректирующие декларации-
1 кв. прибыль получилась 6130/НДС 14693
2 кв.прибыль,допустим,(убыток) -59104.00/НДС 33432
получается, что в 1м квартале, мы неправильно на числили и заплатили, лишние , прибыль 27580 переплатили и НДС- 87927
1С8.1 Амортизация ОС, не принятых к налоговому учету - постоянная или временная разница ?Проблема в проводках от з/пл ЗИК 7.7 286
Читают тему
(гостей: 1)