Может кто-нибудь по шагово написать что делать что бы сформировать доп лист<br>Ситуация:<br>1. В 1 квартале Поступление и с/ф допустим на 10000р<br>2. В 3-м квартале обнаружили что должно было быть Поступление и с/ф на 12000р<br>3. Делаю в 3-м квартале: <br> - документ сторно поступления и сторно с/ф<br> - Поступление и с/ф на 12000р<br>4. ...а дальше что??? непонимаю