Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

НДС к зачету для неплательщиков

dashкa
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.11.2009
Сообщений: 12
Пост №1
 
13.01.2010 11:26

У нашей организации только 1 заказчик, у которого освобождение от НДС. По его заказу мы НДС тоже не выставляем. Но в калькуляцию и отчеты входят материалы и программное обеспечение, которые облагаются НДС. При приеме их к учету в графе НДС я ставлю БЕЗ НДС. Правильно ли это?

Тракторист
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.10.2009
Сообщений: 592
Пост №2
 
13.01.2010 11:28

> По его заказу мы НДС тоже не выставляем<br>На основании чего?<br>

dashкa
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.11.2009
Сообщений: 12
Пост №3
 
13.01.2010 11:29

У него госзаказ. Мы -соисполнители.

Тракторист
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.10.2009
Сообщений: 592
Пост №4
 
13.01.2010 11:30

Госзаказ - это не повод. Вы на ОСНО?<br>

dashкa
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.11.2009
Сообщений: 12
Пост №5
 
13.01.2010 11:35

Да ОСНО. У нас уведомление от заказчика об освобождении от НДС. Они занимаются научными разработками.

Тракторист
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.10.2009
Сообщений: 592
Пост №6
 
13.01.2010 13:01

Ну так они заказчики, а не Вы.<br>Вы выполняете работы с НДС, Всё как обычно.<br>НДС начисляете, счёт-фактура, акт вып. работ с полной расшифрокой выполнения. <br>В договоре цена услуг должна быть с НДС. Расшифровка в т.ч.НДС - столько-то....<br><br>

dashкa
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.11.2009
Сообщений: 12
Пост №7
 
13.01.2010 14:13

В нашем договоре с заказчиком прописано, что все соисполнители освобождаются от НДС по ст. 149 п.3 пп.16 ч.2 НК РФ. Список соисполнителей подается заказчиком

Тракторист
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.10.2009
Сообщений: 592
Пост №8
 
13.01.2010 14:57

"> выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств бюджетов,<br><br>Вам бюджет деньги перечисляет?<br><br>> а также средств Российского фонда фундаментальных исследований,<br><br>Вы напрямую получаете эти деньги?<br><br><br>> выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ учреждениями образования и научными организациями на основе хозяйственных договоров;<br><br>Вы научная или учебная организация?<br><br>Где ч.2?<br>http://mvf.klerk.ru/nk/149.htm<br><br>16.1) выполнение организациями научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, относящихся к созданию новых продукции и технологий или к усовершенствованию производимой продукции и технологий, если в состав научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ включаются следующие виды деятельности:<br><br>разработка конструкции инженерного объекта или технической системы;<br><br>разработка новых технологий, то есть способов объединения физических, химических, технологических и других процессов с трудовыми процессами в целостную систему, производящую новую продукцию (товары, работы, услуги);<br><br>создание опытных, то есть не имеющих сертификата соответствия, образцов машин, оборудования, материалов, обладающих характерными для нововведений принципиальными особенностями и не предназначенных для реализации третьим лицам, их испытание в течение времени, необходимого для получения данных, накопления опыта и отражения их в технической документации;<br><br><br>Вы именно этим занимаетесь?<br><br><br>> При приеме их к учету в графе НДС я ставлю БЕЗ НДС. Правильно ли это? <br><br>Нет.<br>Если у Вас есть облангаемые и не облагаемые НДС операции, надо вести раздельный учёт входного НДС.<br><br>"

dashкa
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.11.2009
Сообщений: 12
Пост №9
 
13.01.2010 15:09

Мы-научная организация. Заказчик получает деньги из бюджета. Они-наш единственный заказчик, больше пока ничего нет. Поэтому разделять нечего. Но есть некоторые материалы, которые мы используем для себя. Вопрос в том, что мы никому НДС не выставляли, а нам выставляют. Понятно, что вычитать его не из чего, но в 1С "Поступление товаров и услуг" как это вести: в графе НДС ставить 18% или "Без НДС".

Тракторист
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.10.2009
Сообщений: 592
Пост №10
 
13.01.2010 15:45

НДС включаете в стоимость прихода.<br>

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация