У меня в учетной политике с 2010 года установлено: метод распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов – 25 счет – база распределения – выручка. Счет 20,23 - для услуг сторонним заказчикам - по выручке.<br>Выручка на 90 счете есть по разным номенклатурам. На 20 счете нет никакиз затрат, они все должны прийти с 25 счета. Делаю документ закрытие месяца. 25 счет не закрывается, при этом такое сообщение:<br><br>Нет базы распределения прямых расходов:<br>Счет учета: 25.<br>Подразделение: Отдел организации производства и сервисных центров.<br>База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка<br>Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2010 23:23:23<br><br>Помогите, кто может.<br><br>