НДС при реализации услуг дипломатическим представительствам
13.08.2010
15:26
#1
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Надо ли вести раздельный учет сумм "входного НДС" для определения суммы НДС, относящегося к реализации услуг для дипломатических представительств с НДС 0%?
Надо ли вести раздельный учет сумм "входного НДС" для определения суммы НДС, относящегося к реализации услуг для дипломатических представительств с НДС 0%?
13.08.2010
15:49
#2
А что вы сразу при поступлении сможете разделить входной НДС? Обычно его делят потом, пропорционально выручке от разных видов деятельности!
13.08.2010
15:59
#3
Я новичок в этом вопросе, плохо представляю себе как это происходит на практике. Не могли бы Вы мне помочь?
Например, реализация в апреле 18 000 (в т.ч. НДС 18%)и 10 000 (в т.ч. НДС 0%). НДС входной 14 000.
Как и когда разделить входной НДС между реализацией с НДС 18% и НДС 0%. У нас один вид деятельности, транспортные услуги.
Заранее благодарю.
Например, реализация в апреле 18 000 (в т.ч. НДС 18%)и 10 000 (в т.ч. НДС 0%). НДС входной 14 000.
Как и когда разделить входной НДС между реализацией с НДС 18% и НДС 0%. У нас один вид деятельности, транспортные услуги.
Заранее благодарю.
13.08.2010
16:12
#4
Вам ничего разделять не надо! Входной НДС разделяется только по облагаемым и НЕ облагемым НДС видам деятельности! Деятельность по ставке 0% является ОБЛАГАЕМОЙ! Просто если вы не подтвердите 0 ставку, то заплатите НДС при реализации! На возмещение входного НДС это не влияет!
Читают тему
(гостей: 1)