вопрос по 1С:Предприятие 7.7 Конфигурация: Бухгалтерский учет, редакция 4.5!

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Всем спасибо!!!
Действительно в споре рождается истина. Одна бы я еще долго искала ответ!!!)))))))
Такое ощущение, что вы не читаете мои ответы! Нельзя использовать счет 00 в середине года! Еще раз посмотрите на картинку, что я привел!
Да не какое это не рождение, сделали по дурному и еще и радуетесь! В операции сначала оставляете пустой счет дебета, а в счете кредита заполняете, то что списываете! у вас программа автоматически входит в режим сложных проводок, потом заводите проводки по кредиту и тогда все получится!
Там тоже глупость.

Не должно по 10 (41) счёту вылезать там плюс, а там минус.
в чем?
Взял совершенно левую базу и завел совершенно левые проводки, в смысле, что взял номенклатуру от балды, поэтому и минуса! Если база нормальная, то по дебету оприходуются материалы, а по кредиту спишется материал!
Ты инвентаризацию сделай, хы!
И что? Я, правда не понимаю, потому что с 7.7 не работаю уже года как 3! Что будет в инвентаризации?
Минус по другой номенклатуре вылезет.
Откуда? Если было 1 штука, ее списали и оприходовали 2 другие, откуда минус?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход