Взаимозачет
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
26.10.2010
18:35
#1
Подскажите, как правильно оформить заимозачет.
Компании "А" мы продали товар на 1000 руб. А потом купили у них на 1000. В итоге у меня образовалась *** у компании "А" как у покупателя, а по 62сч. за нами долг на 1000 руб. Как правильно оформить эту сделку, чтоб суммы слопнулись? Компания "А" заведена в контрагентах как покупатель и как продавец.
Компании "А" мы продали товар на 1000 руб. А потом купили у них на 1000. В итоге у меня образовалась *** у компании "А" как у покупателя, а по 62сч. за нами долг на 1000 руб. Как правильно оформить эту сделку, чтоб суммы слопнулись? Компания "А" заведена в контрагентах как покупатель и как продавец.
26.10.2010
18:59
#5
Спасибо,большое! Но дело в том, что эти долги образовались в 3 квартале. Отчетность уже сдана гл.бух. уволилась. Сейчас я разгребаюсь, я могу сделать корректировку в 4 квартале?
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)