Взаимозачет

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Подскажите, как правильно оформить заимозачет.
Компании "А" мы продали товар на 1000 руб. А потом купили у них на 1000. В итоге у меня образовалась  ***  у компании "А" как у покупателя, а по 62сч. за нами долг на 1000 руб. Как правильно оформить эту сделку, чтоб суммы слопнулись? Компания "А" заведена в контрагентах как покупатель и как продавец.
Конфигурация какая?
Бух 7,7 4,5
Есть документ http://imglink.ru/show-image.php?id=3c862c897d892734cf364d9a821659bc для этого!
Спасибо,большое! Но дело в том, что эти долги образовались в 3 квартале. Отчетность уже сдана гл.бух. уволилась. Сейчас я разгребаюсь, я могу сделать корректировку в 4 квартале?
А что запрещает?
Спасибо!!!
Ни как не могу найти в 1С этого документа. Корректировка отгрузки есть, а корректировки задолженность нету!
"Спасибо!!!" запрещает?


Документ корректировки нашла. А в каких случаях нежно ставить галочку "использовать вспомогательный счет" ?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход