8.1 УПП закрыть 98 на 92
14.11.2010
11:36
#1
Вопрос в следующем: Как закрывать 98 счет на 92 при недостаче по вине раюботника.
Более подробно далее:
На предприятии есть недостача материала (1000 руб.) по вине работника-
94-10- 1000- отнесли сумму недостачи на 94 счет
94-68- 180- начислили НДС (18%) с суммы недостачи
Удерживать решили по рыночной стоимости 1500 руб потому еще проводки
94-98- 500 (1500-1000)- сумма разницы между рыночной и учетной ценами
94-68- 90 (500*0,18) - НДС с суммы разницы
С 94 счета мы списали сумму на работника
73- 94- 1770.
Далее мы списываем с 73 счета сумму на 70 по мере необходимости (либо сразу всю сумму). При этом мы должны также делать проводку => 92-98<= Вопрос каким документом мы делаем послуднюю проводку- ест ли что-либо для этого случая, либо есть какой-то общий документ.
Более подробно далее:
На предприятии есть недостача материала (1000 руб.) по вине работника-
94-10- 1000- отнесли сумму недостачи на 94 счет
94-68- 180- начислили НДС (18%) с суммы недостачи
Удерживать решили по рыночной стоимости 1500 руб потому еще проводки
94-98- 500 (1500-1000)- сумма разницы между рыночной и учетной ценами
94-68- 90 (500*0,18) - НДС с суммы разницы
С 94 счета мы списали сумму на работника
73- 94- 1770.
Далее мы списываем с 73 счета сумму на 70 по мере необходимости (либо сразу всю сумму). При этом мы должны также делать проводку => 92-98<= Вопрос каким документом мы делаем послуднюю проводку- ест ли что-либо для этого случая, либо есть какой-то общий документ.
14.11.2010
12:09
#2
> Удерживать решили по рыночной стоимости
Материалы совсем новенькие или "наварить" решили? Хотя ТК позволяет! И сотрудник согласился? А он вообще МОЛ?
> 94-68- 180- начислили НДС (18%) с суммы недостачи
Этой проводкой вы восстановили НДС по списанным материалам
> 94-68- 90 (500*0,18) - НДС с суммы разницы
А эта проводка зачем?
> => 92-98<=
А это что за проводка? Может Д98 К91.1 ?
> каким документом мы делаем послуднюю проводку
Думаю, ручной операцией
Материалы совсем новенькие или "наварить" решили? Хотя ТК позволяет! И сотрудник согласился? А он вообще МОЛ?
> 94-68- 180- начислили НДС (18%) с суммы недостачи
Этой проводкой вы восстановили НДС по списанным материалам
> 94-68- 90 (500*0,18) - НДС с суммы разницы
А эта проводка зачем?
> => 92-98<=
А это что за проводка? Может Д98 К91.1 ?
> каким документом мы делаем послуднюю проводку
Думаю, ручной операцией
При проведении: платежки выскакивает предупреждениеКак настроить в 1С ЗУП 1С 8.1 расчет премий от чужого оклада
Читают тему
(гостей: 1)