Закрытие счетов 26.02 НУ
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
26.11.2010
14:40
#11
вы когда распределяете 23 счет на какую статью затрат они ложатся в 26 счете, какой у нее характер и вид расходов НУ?
26.11.2010
14:45
#12
Характер - общехозяйственные, вид расходов НУ - материальные. Перевел эти статьи на счет 26.01 все закрылось без проблем. Думаю что на демо базе это не воспроизведется, так как используется взаимовстречный выпуск продукции, услуг, между подразделениями
01.12.2010
08:59
#13
У Вас есть диски ИТС? Почитайте Методики применения настроек документа "Расчет себестоимости выпуска". Один из пунктов: Если остались суммовые остатки в НЗП по номенклатуре, используемой как затрата встречного выпуска, необходимо: 1. В учетной политике установить флажок "Использовать итерационный расчет затрат встречного выпуска", 2. В документе "Расчет себестоимости" несколько раз указать выполняемые действия "Расчет затрат встречного выпуска по подразделениям" или "....по переделам".
И еще. Если продукция была полностью списана на собств.нужды (ОПР и ОХР) в документе "Расчет себестоимости" 1. Не указывать "Определение продукции, исключаемой из базы распределения". 2. Несколько раз указать след.действие "Распределение косвенных расходов по подразделениям" или "..... по переделам".
И еще. Если продукция была полностью списана на собств.нужды (ОПР и ОХР) в документе "Расчет себестоимости" 1. Не указывать "Определение продукции, исключаемой из базы распределения". 2. Несколько раз указать след.действие "Распределение косвенных расходов по подразделениям" или "..... по переделам".
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)