Нет материальных ценностей в налоговом учете
15.01.2011
11:21
#1
Здравствуйте! У меня материалы не попали в налоговый учет. Оплата прошла Д60.01 К51- 22 декабря, затем Д10.09 К60.01, и требованием-накладной переданы в производство Д26 К10.09 все одним днем - 29 декабря. В расходах так и нет именно этих сумм, несмотря на то, что везде в документах стоит принятие в налоговом учете. Сделала закрытие месяца, ситуация не меняется.
Еще вывела отчет ОТЧЕТЫ- ПРОЧИЕ-СПИСОК КРОСС/ТАБЛ , "Расходы при УСН", так в этом документе по этим операциям "статус оплаты расходов УСН"- не оплачено. Как такое может быть?
Все, что провела как ОС, все отражено в книге доходы-расходы правильно, а все материалы - не попали.
Профессионалы, подскажите кто в курсе!
Еще вывела отчет ОТЧЕТЫ- ПРОЧИЕ-СПИСОК КРОСС/ТАБЛ , "Расходы при УСН", так в этом документе по этим операциям "статус оплаты расходов УСН"- не оплачено. Как такое может быть?
Все, что провела как ОС, все отражено в книге доходы-расходы правильно, а все материалы - не попали.
Профессионалы, подскажите кто в курсе!
15.01.2011
14:04
#3
> Оплата прошла Д60.01 К51- 22 декабря, затем Д10.09 К60.01...
А может наоборот надо - сначала поступление потом оплата, раз одним днем и используете счет 60.01?
А может наоборот надо - сначала поступление потом оплата, раз одним днем и используете счет 60.01?
15.01.2011
14:11
#4
> Оплата прошла Д60.01 К51- 22 декабря, затем Д10.09 К60.01, и требованием-накладной переданы в производство Д26 К10.09 все одним днем - 29 декабря.
так оплата прошла 22 декабря, а поступление и передача в производство 29 декабря, налицо неверное отражение счетов учета номенклатуры применяемых в 1С.
так оплата прошла 22 декабря, а поступление и передача в производство 29 декабря, налицо неверное отражение счетов учета номенклатуры применяемых в 1С.
15.01.2011
16:41
#5
Одним днем у меня поступление и списание на расходы, а оплата прошла на неделю раньше. Не совсем корректно написала первоначально.
В чем неверно? Немного вас не поняла. Проплатила и провела оплату в программе, а передала в производство и сразу списала на расходы 29 декабря. Как тогда правильно должна была сделать?
В чем неверно? Немного вас не поняла. Проплатила и провела оплату в программе, а передала в производство и сразу списала на расходы 29 декабря. Как тогда правильно должна была сделать?
16.01.2011
09:30
#7
Вы правы, наверное как раз в этом и ошибка, вот программа и пишет, что нет оплаты, т.к. оприходование МЦ было в другой день. Спасибо, завтра попробую все исправить. Так проводила, т.к. на самом деле мы товары получали раньше дня оплаты, вот только в товарные накладные передали нам позже и поздней дотой.
Читают тему
(гостей: 1)