НДС по ОС, используемым в облагаемой и необлагаемой деятельности в 1С 8.1, 8.2
04.02.2011
19:34
#1
И все-таки, как корректно отразить в 1С 8 редакции 1.6, редакции 2.0 ситуацию:
1. в январе куплено ОС (с НДС), которое будет использоваться в облагаемой и необлагаемой деятельности.
2. Согласно статьи 170 НК я должна включить часть входного НДС (пропорционально доле необлагаемой реализации) в стоимость ОС
3. Доля НДС, подлежащая включению в стоимость, определяется 31.03, а ОС принимается к учету в январе, амортизация начисляется с февраля.
Как я должна в марте месяце проести это включение части НДС в стоимость, чтбы прошли изменения по всем необходимым регистрам?
И как учесть пересчитанные в марте (!) данные при составлении налога на имущество?
Только не надо отсылать меня к диску ИТС! - там ничего про это нет.
Также не смогла ничего найти по этому поводу ни в интернете, ни в книжках.
Ручные проводки - дело хорошее, но т.к. в 1С слишком много данных учитывается в регистрах, а не на счетах учета, ручной операцией не обойтись.
На небольшом предприятии, конечно, можно все (в т.ч. и аморизацию, и имущество) посчитать руками, можно войти в январь и там задним числом все исправить. Но на больших предприятиях, где номенклатура ОС исчисляется тысячами, и установлет запрет на проведение операций в прошлых периодах, это сделать невозможно.
1. в январе куплено ОС (с НДС), которое будет использоваться в облагаемой и необлагаемой деятельности.
2. Согласно статьи 170 НК я должна включить часть входного НДС (пропорционально доле необлагаемой реализации) в стоимость ОС
3. Доля НДС, подлежащая включению в стоимость, определяется 31.03, а ОС принимается к учету в январе, амортизация начисляется с февраля.
Как я должна в марте месяце проести это включение части НДС в стоимость, чтбы прошли изменения по всем необходимым регистрам?
И как учесть пересчитанные в марте (!) данные при составлении налога на имущество?
Только не надо отсылать меня к диску ИТС! - там ничего про это нет.
Также не смогла ничего найти по этому поводу ни в интернете, ни в книжках.
Ручные проводки - дело хорошее, но т.к. в 1С слишком много данных учитывается в регистрах, а не на счетах учета, ручной операцией не обойтись.
На небольшом предприятии, конечно, можно все (в т.ч. и аморизацию, и имущество) посчитать руками, можно войти в январь и там задним числом все исправить. Но на больших предприятиях, где номенклатура ОС исчисляется тысячами, и установлет запрет на проведение операций в прошлых периодах, это сделать невозможно.
04.02.2011
21:09
#2
Ручками с количеством ОС в тысячи единиц вы такого наделаете...
Самое главное - это понимание чего вы хотите от программы. Попробуйте пройти в программе все стадии с одним ос и с небольшим кол-вом реализаций. Просмотрите/запишите проводки и движения в регистрах, которые необходимо делать. Проанализируйте все возможные (какие сможете придумать) ситуации. Запишите куда-нибудь полученные операции. Сделайте перерыв на несколько дней и повторите анализ снова. И после ищите хороших разработчиков для доработки этого раздела по раздельному учету НДС.
P.S.: Выбирайте подрядчика скрупулезно, так как очень немногие могут работать качественно с подсистемой НДС. И не гонитесь за дешевизной, она вам боком в НДС обойдется.
Самое главное - это понимание чего вы хотите от программы. Попробуйте пройти в программе все стадии с одним ос и с небольшим кол-вом реализаций. Просмотрите/запишите проводки и движения в регистрах, которые необходимо делать. Проанализируйте все возможные (какие сможете придумать) ситуации. Запишите куда-нибудь полученные операции. Сделайте перерыв на несколько дней и повторите анализ снова. И после ищите хороших разработчиков для доработки этого раздела по раздельному учету НДС.
P.S.: Выбирайте подрядчика скрупулезно, так как очень немногие могут работать качественно с подсистемой НДС. И не гонитесь за дешевизной, она вам боком в НДС обойдется.
04.02.2011
21:59
#3
Bloodwiser, спасибо. Разработчик у нас свой, просто не верилось что до сих пор нет нормального(пусть трудоемкого, но хотя бы корректного) способа это делать - ведь проблема актуальная и встает перед очень многими. Даже самый хороший бух, если он не программер, с ума сойдет, если его в регистры пустить 
Как я понимаю, с учетом входного НДС по материалам по продукции на экспорт (а не по продаже купленных товаров)ситуация такая же - корректно не сделаешь?
Как я понимаю, с учетом входного НДС по материалам по продукции на экспорт (а не по продаже купленных товаров)ситуация такая же - корректно не сделаешь?
05.02.2011
20:32
#5
>>Разработчик у нас свой
Раз вы задали этот вопрос здесь, то ваш разработчик не смог вам квалифицированно в этом вопросе помочь.
>>корректно не сделаешь
Корректно можно сделать, но трудозатраты потребуются... У себя мы пока анализируем ручные корректировки, так как пока случаев 0 ставки немного и можно руками делать, но грядет их увеличение и надо автоматизировать этот процесс.
P.S.: Включать в стоимость в январе входной ндс вы не можете, т.к. на этот момент вы не знаете сколько у вас будет реализации с 0 НДС. А когда распределяете (в конце квартала), то относите добавочную стоимость на 01-й счет и досчитываете с нее амортизацию за предыдущие месяцы.
Раз вы задали этот вопрос здесь, то ваш разработчик не смог вам квалифицированно в этом вопросе помочь.
>>корректно не сделаешь
Корректно можно сделать, но трудозатраты потребуются... У себя мы пока анализируем ручные корректировки, так как пока случаев 0 ставки немного и можно руками делать, но грядет их увеличение и надо автоматизировать этот процесс.
P.S.: Включать в стоимость в январе входной ндс вы не можете, т.к. на этот момент вы не знаете сколько у вас будет реализации с 0 НДС. А когда распределяете (в конце квартала), то относите добавочную стоимость на 01-й счет и досчитываете с нее амортизацию за предыдущие месяцы.
05.02.2011
20:39
#6
да напишем, конечно, деваться некуда. Просто не верилось, что за 2 года, которые перед всеми стоит эта проблема, нет типпового решения (не то, чтобы документа, а способа это отразить).
экспорт - это еще ладно, а вот реализация без ндс - под нее много чего загнать можно, и по "общехозяйственным" ОС делить приходится.
Хотя, если честно, понятно, почему нет такого документа по ОС - как ни сделаешь, всегда есть к чему придраться - или редактировать "прошлый", закрытый, месяц, или, если все делать последним днем квартала, непонятно как налог на имущество автомаом считать. да и распределение ОХР и ОПР за прошедшие месяцы поменялось бы.. в нашем зпконодательстве прав никогда не будешь
экспорт - это еще ладно, а вот реализация без ндс - под нее много чего загнать можно, и по "общехозяйственным" ОС делить приходится.
Хотя, если честно, понятно, почему нет такого документа по ОС - как ни сделаешь, всегда есть к чему придраться - или редактировать "прошлый", закрытый, месяц, или, если все делать последним днем квартала, непонятно как налог на имущество автомаом считать. да и распределение ОХР и ОПР за прошедшие месяцы поменялось бы.. в нашем зпконодательстве прав никогда не будешь
Учет динамики поступления товаров за определенный период1C ЗиК 7.70.306. Расчет Больничного листа в периоде 2010 гг, введенного в 2011
Читают тему
(гостей: 1)