Почему в 1с8.2 при закрытии счета 20 расходы в БУ не закрываются, а в НУ закрываются на косвенные на сч 90.08.1? <br>,
Почему в 1с8.2 при закрытии счета 20 расходы в БУ не закрываются, а в НУ закрываются на косвенные на сч 90.08.1? <br>,
Поиском пользуйтесь, все уже давно обсуждено.
Проверьте учетную политику организации, закладка Производство- должно стоять по Выручке. Затем перепроведите документы реализаций. И перезакройте месяц
Добрый день..У меня тоже в НУ 20 закрывается на 90.08...В программе вот так все настроено: 01.01.2012 учетная политка. метод определения прямых расходов задан тоже с 01.01.2012. Указана организация, вид расходов НУ - материальные расходы, счет Д-т 20.01. Больше ничего не задано. В статьях затрат стоит вид - материальные затраты. Делаются документы требование - накладная и ОПзС, в конце месяца реализация именно по той номенклатурной группе, которая указана в Тр-накл и ОПзС (она одна единственная). подразделение затрат тоже одно. С января по конец мая обработка закрытие месяца списывает и в Бу и в НУ все на 90.02. Но в конце июня берет и все что было за полгода списывает в НУ на 90.08 с кредита 20.01...Причем алгоритм работы с программой в составлении документов и настройки учетной политики не менялся с 2011 года. и в 2011 году такой проблемы не было. Никто адекватного ответа ещё не дал. Прошу очень помочь.