Нет, так нельзя! А как же показать уплату по уволненным в прошлом году?
Нет, так нельзя! А как же показать уплату по уволненным в прошлом году?
А если оплата прошла в прошлом сентябре?<br>И в январе осталось заплатить только за начисления в декабре?
Ньюансов может быть много. Мы ведь подробностей не знаем. Я вот, например, столкнулась с тем, что на одном предприятии в этом году доуплачивают за 1 полугодие прошлого года. Но, если есть недоплата за прошлые периоды, мы должны её отразить в соответствующем налоговом периоде, чтобы подхватить уволенных (которые при этом формируются за весь налоговый период, а не по-месячно).
Так в том то и дело, что нет задолженностей за прошлый период, только за декабрь. И, кстати, за 10й год ПФР сформировалась правильно... ни один уволенный не болтался.
> нет задолженностей за прошлый период, только за декабрь. <br>У вас с логикой как?
Что-то не поняла мы отвечаем не на вопрос FrostOks? Или Вы это он и есть? Ваш-то вопрос в чём заключается?
Приведите, пожалуйста, формулировку протокола рассогласований.<br>Отчет, скорее всего, не принимеют из за переплаты по конкретным людям - Иванов: ("уплачено за год"-"начислено за год")>0, или сальдо за год+уплата за 1кв-начислено за1 кв>0, а не из-за наличия погашения задолженности за год в 1 кв.<br> <br>В 1с что в семерке что восьмерке механизма отслеживания сальдо по людям нет. В семерке его уже точно не будет, а про восьмерку нужно спросить у 1с. В противном случае будем мучиться с этим вопросом вечно.<br>Подожду немного если в стандартной не появится, буду заказывать изменения у специалистов, чтобы создали регистр в котором будет храниться начислено, уплачено по людям и уплата распределялась с учетом этого сальдо, а не сальдо вцелом по организации.<br>В экселе такой механизм уже реализован.
Нормально с логикой. Уволенные были в августе, октябре. За них все выплаты прошли. В декабре уволенных не было. В январе надо было заплатить только за начисленные взносы за декабрь. Годовой отчет сформировался нормально. В уволенных сотрудниках сколько было начислено, столько было и уплачено. Где тут плохо с логикой?
Вопрос один и тот же. Просто я сказала, как решила эту проблему. Конечно, если есть уволенные в декабре, то они должны выводиться в отчет с начисленной суммой. А если по ранее уволенным прошли все расчеты, то отчет формируется неверно.
Задолженность в перфонифицированном учете определяется на конец отчетного периода, следовательно на конец года по уволенным а августе задолженность есть, и погашение ее только в 1 кв. ошибкой не является.