А если ситуация обратная?<br>Получен счет- фактура, по оплаченному авансу, от поставщика. Внесена запись в книгу покупок одного налогового периода. Затем получен счет-фактуры на полную огтгрузку, внесен в книгу покупок другого налогового периода. Что делать с уже учтенным к вычету ранее авансом? Не в продажи же его включать?