зик : накопленная задолженность

Новая тема
Кто сталкивался с документом "накопленная задолженность",вопросы к Вам:

Ситуация:сотрудник принят на работу 30 авг.,но приказ о приеме я получила уже после того,как была начислена и выплачена зарплата остальным сотрудникам,заплачены все налоги. Поэтому он написал заявление,в кот.просит выплатить зарплату за август одновременно с зарплатой за сентябрь(т.е. в конце этого месяца).Естественно,пришлось заново расчитывать август.Начислять и платить налоги по этому сотруднику.Всё,кр.выплаты зарплаты ему.Стала менять период расчета в зик(с августа на сентябрь),программа рекомендует ввести документ"накопленная задолженность".

1)Вопрос:для чего он нужен и можно ли без него обойтись.(поскольку,например,пени за несвоевременно выплаченную з/пл я начислять не собираюсь.)

2)как его найти в меню этот документ(в каком журнале он находится?)
Все правильно, соглашайтесь с программой. Это нужно чтобы у этого сотр. во всех отчетных данных отразилась эта сумма,а в сентябре когда будуте выплачивать з/п обратите внимание на него, у него сумма должна состоять из з\п за август и сентябрь. Накоп. зад. вводиться на конец месяца и показывает задолженность орг-ции перед сотрудником.
Спасибо,м.б.знаете ответ на второй вопрос?
И потом,документ создается на конец того периода,в котором зарплата д.б.была начислена, но не выплачена?Или в следующем периоде,когда выплачиваем эту задолженность? В данном случае в зик создается документ"начисленная ззадолженность"уже  в концом сентября.
Документы//Начисление з/п//ж-л начислений з/п
Спасибо.Но все-таки правильно ли,что документ вводится в период,когда сумма будет выплачиваться(в данном случае это сентябрь)?

Или же надо было провести его датой периода,когда была начислена зарплата,но не выплачена.(т.е. в августе)?Т.е. в периоде,за который была начислена зарплата?

в документе есть данные что задолженность ЗА АВГУСТ, хорошь воду толочь

может ещё рекомендации как прогу писать сформулируешь :]
Если в августе все расчитано и все налоги сданы, то август пересчитывать не надо было. Это принципиально особенно с перехода с квартала на квартал,т.е. со сдачей баланса и всех квартальных отчетов. И для бухгалтерии у вас же проводки потом не пройдут. По бухгалтерии нет ничего страшного, что этот августовский день пройдет в сентябре, 1С абсолютно правильно сделает, что все это августовские начисления и все будет нормально и для отпускных и для налогов. Если вы уже в сентябре, а принимаете сотрудника августом программа при проведении приказа о приеме на работу запросит начислить ему зарплату за август, введет документ начисление зарплаты за август полько этому сотруднику и все будет хорошо. А уж про накопленную задолженность вопрос (судя по тому, что раньше ы вас его не было, хотя странно)отпадет.
Спасибо за ответ.В свою очередь разъясню:Зарплату выплачиваю всегда последним днем месяца,поэтому у меня закрывается все благополучно каждый месяц.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход