ИС по ПФР отрицательные значения

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
просто в сообщении был "поклеп" на ЗиК, поэтому я и написал. Тем, кто желает уменьшить налоги на это удержание я советую не сторнирование, а отрицательное начисление на эту сумму.
Большое спасибо всем за ответы. Мы делали не сторнирование, а именно начисление с минусом, так как положено по последним разъяснениям.
Но суть-то даже не в этом. Где в законодательстве есть требование, отнесения этой получившейся суммы в период изменяемой суммы для страховых взносов.
Корректирующие сведения должны подаваться в 2 случаях:
технической ошибки и ошибки при исчислении страховых взносов.
Да и сумму перечисленных взносов, в периоде отпуска, тоже вроде бы нельзя считать переплатой.
Еще раз вопрос. Прав ли ПФР требуя корректировки данных?
> есть два мнения по этому поводу
у них своя правда.
Ссылку на законодательство не дам, но, я думаю в данном случае ПРФ прав, как бы нам не хотелось обратного! Поскольку эти корректировки очень неудобны нам пользователям, но по сути в вашем случае - зачем давать не заработанные отпуска? Да и утешайтесь тем, что возвращаете деньги родному предприятию, они ведь у него не лишние.
только странно, что ПФР с этим возвратом не только соглашается, но и требует.
Дина, а почему нужно делать корректировку, а не с минусовыми доходами данного месяца?
потому что с точки зрения нашего законодательства не бывает отрицательной базы по страховым взносам
Так почему же нужно делать корректировку, а не с минусовыми взносами данного месяца?

Анна Полякова, подключитесь к нашей дискуссии, пожалуйста.
вы поймите, что тут вопрос не к 1С, а к нашим законотворцам!
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход