Использование счета 43,45
12.11.2011
21:19
#11
> какая связь между расчетами и с\ф? Если кто-то не выставляет с\ф, то им и не платят совсем?
В нашем случае так. Если мы не выставили сч/ф то и нам не оплатили.
> поскольку не использовали, то не было и повода для замечаний. Главная задача аудиторов - помогать, а не контролировать. Вот ты у них и спроси когда в вашем случае надо выставлять с\ф - 5 сентября или октября?
тут я с вам полностью согласна. ну просто аудиторы были и даже намека не было на использование 45. Когда будет следущий аудит обязательно спросим.
Большое спасибо за помощь!
В нашем случае так. Если мы не выставили сч/ф то и нам не оплатили.
> поскольку не использовали, то не было и повода для замечаний. Главная задача аудиторов - помогать, а не контролировать. Вот ты у них и спроси когда в вашем случае надо выставлять с\ф - 5 сентября или октября?
тут я с вам полностью согласна. ну просто аудиторы были и даже намека не было на использование 45. Когда будет следущий аудит обязательно спросим.
Большое спасибо за помощь!
12.11.2011
21:36
#13
Просто я не разобралась какие проводки надо делать. Нашли статью в которой говорилось что раз мы не отгручаем через 45 значит не правильно формируется с/с и занижается выручка.
12.11.2011
21:58
#14
вообще правильно. но это "критично" если отгрузка и реализация в разных отчетных периодах.
12.11.2011
23:03
#16
есть над чем подумать. фактически вы в учете отражаете операцию на месяц позже факта. А как со складом?
12.11.2011
23:17
#17
на какой месяц? Ведь для этого специально придумали 45 счет, чтобы отражать отгрузку без перехода права собственности. У себя они со склада списали, а покупатель примет через месяц, вот тогда окончательно все расчеты и закроются.
13.11.2011
15:06
#19
> То что мы ее огрузили 05 сентября 60 тн мы не где по счетам не учитываем.
Да. кредитуем с 43 5окт.
Получается что мы выручку не занижаем? т.к. право собственности переходит 5 окт, то и на 90 ставим 5 окт. А 05 сентября проводка 45-43 на 60тн.( товарная накладная), а 05 окт. проводка 90.2.1. - 45 и 62-90.1. (товарная накладная и сч/ф ) на 57 тн и 3 тн ставим тоже в ДТ 92.2.1 отдельной проводкой?
Да. кредитуем с 43 5окт.
Получается что мы выручку не занижаем? т.к. право собственности переходит 5 окт, то и на 90 ставим 5 окт. А 05 сентября проводка 45-43 на 60тн.( товарная накладная), а 05 окт. проводка 90.2.1. - 45 и 62-90.1. (товарная накладная и сч/ф ) на 57 тн и 3 тн ставим тоже в ДТ 92.2.1 отдельной проводкой?
13.11.2011
16:56
#20
вы НДС начисляете позже, чем положено по НК. Тут важно не то, проводите вы это у себя в учете или нет, а сам факт отгрузки 5 сентября. Это нарушение. Вы отгрузили 60 тонн (по вашему складу) 5 сентября, а покупатель принял к учету 57 т 5 октября. С разницей вы согласны. Оплата после оприходования у покупателя. Так?
Читают тему
(гостей: 1)