Получена счет-фактура и товарная накладная на материалы, один из материалов будет перепродан. Я ставлю полностью на счет 10, а потом перевожу этот материал на 41 документом "Перевод материалов в товар"?
Получена счет-фактура и товарная накладная на материалы, один из материалов будет перепродан. Я ставлю полностью на счет 10, а потом перевожу этот материал на 41 документом "Перевод материалов в товар"?
Да сразу с 10 и продайте!
а зачем на 10, если при поступлении известно, что это товар, а не материал?
не хотят через 91-ый.
пусть с 10 на 90 продадут, какая для них разница?
ну, например, в 7-ке штатным документом этого не сделаешь. кроме этого по инструкции к плану счетов это нельзя.
> Я ставлю полностью на счет 10, а потом перевожу этот материал на 41 документом "Перевод материалов в товар"?<br>Д41 К10 - нет такой проводки в плане счетов (инструкция). А вот наоборот - есть.
В этой инструкции есть :<br><pre>
я, собственно, и не утверждал, что это запрещено вообще. Я просто указал, что в инструкции этого нет и программа "ориентирована" на "стандартные" рекомендации. А их "умышленный" перевод матриалов в товары чем оправдан?
Когда мне известно что и сколько товар а что и сколько материал, то я сч/ф и торг-12 делю по счетам сразу товар для перепродажи на сч41 а материал для собственных нужд на сч10