Инвентаризация расчетов с бюджетом

Новая тема
Подскажите, какими проводками привести в соответствие остатки по счетам 303.05 с актом сверки с ФНС по ЕСН.
Другими словами, как провести инвентаризацию расчетов с внебюджетными фондами  (ни в одних методических материалах 1С этого найти не удалось).
> Подскажите, какими проводками привести в соответствие остатки по счетам 303.05 с актом сверки с ФНС по ЕСН.

А что, до сих пор не вернули Вам остатки?

> Другими словами, как провести инвентаризацию расчетов с внебюджетными фондами (ни в одних методических материалах 1С этого найти не удалось).

Запросить в налоговой баланс расчетов по налогам за 2009 год.
В том то и дело, что  налоговый баланс расчетов по налогам за 2009 год, отличаются от тех , что в учете .
Пример:
в учете- на счете 305.01 дебетовый остаток 3000 (переплата), в налоговой  - наоборот, недоимка 1000.
Нужно привести учет  в соответствие со справкой налоговой.

Допустим, учреждение не будет судиться с налоговой (себе дороже) и заплатит недоимку и пени. Какими проводками нужно отразить  результаты инвентаризации?

Дт 305.01 Кт 304.05 213 - 1000 - уплатили недоимку
Дт 401.20 213 Кт 305.01 - 4000 - начислили налог и закрыли сальдо, так что ли?
> так что ли?
Так, если все закрывается по нулям и с данными налоговой согласны.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход