Настройки в учетной политике для ставки "Без НДС"
12.12.2011
15:32
#12
Они на основании инвентаризации оприходовали его Д10 К 91.1. Теперь хотят продать без НДС (имеют право на такую льготу по металлолому). Но проводка должна быть Д91.2 К10.
12.12.2011
15:36
#13
"мы купили арматуру документом ПТУ, приняли к вычету НДС. (19й счет закрыт)
продали большую часть арматуры документом РТУ.
Далее мы взяли остаткок арматуры и перевели ее в металлолом, т.к она потеряла товарный вид - делаем это документом комплектация номенклатуры. (Д41 лом -К41 арматура)
Далее мы продаем металлолом по ставке "БезНДС" документом РТУ, но документ формирует вот такие проводки:
Д 90.02-К 41 - списана себестоимость;
Д 90.02 - К19.03 - относит НДС на себестоимость! Этого делать не нужно, т.к реализация по ставке "без НДС" менее 5%
Д62.01-90.01 - выручка
В настройках учетной политики в программе поставили галочку "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%". Каких либо других настроек про ставку "Без НДС" в программе не нашла."
продали большую часть арматуры документом РТУ.
Далее мы взяли остаткок арматуры и перевели ее в металлолом, т.к она потеряла товарный вид - делаем это документом комплектация номенклатуры. (Д41 лом -К41 арматура)
Далее мы продаем металлолом по ставке "БезНДС" документом РТУ, но документ формирует вот такие проводки:
Д 90.02-К 41 - списана себестоимость;
Д 90.02 - К19.03 - относит НДС на себестоимость! Этого делать не нужно, т.к реализация по ставке "без НДС" менее 5%
Д62.01-90.01 - выручка
В настройках учетной политики в программе поставили галочку "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%". Каких либо других настроек про ставку "Без НДС" в программе не нашла."
12.12.2011
15:51
#14
продавайте с НДС - меньше хлопот будет с налоговой! Если будете использовать эту льготу, то на 100% проверяющие заставят восстановить НДС. Еще скажут, что у вас нет лицензии на этот вид деятельности
6. Перечисленные в настоящей статье операции не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) при наличии у налогоплательщиков, осуществляющих эти операции, соответствующих лицензий на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
и негодный товар не является "отходом".
6. Перечисленные в настоящей статье операции не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) при наличии у налогоплательщиков, осуществляющих эти операции, соответствующих лицензий на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
и негодный товар не является "отходом".
12.12.2011
16:03
#15
Нет никаких настроек ни в одной программе относительно 5% процентов.
У нас лом ( и тоже 5% нет) образуется в результате возвратных отходов от производства , при реализации проводок по включению НДС в расходы нет.
Я не бухгалтер, но по моему мнение, вы должны оформлять ваш лом как
1 Списание Дт 91.02 Кт 41 - 100 руб
2 Приходование лома Дт (10) Кт 91.01 - 80 руб по цене реализации.
У нас лом ( и тоже 5% нет) образуется в результате возвратных отходов от производства , при реализации проводок по включению НДС в расходы нет.
Я не бухгалтер, но по моему мнение, вы должны оформлять ваш лом как
1 Списание Дт 91.02 Кт 41 - 100 руб
2 Приходование лома Дт (10) Кт 91.01 - 80 руб по цене реализации.
12.12.2011
16:04
#16
это уже управленческое решение. Нужен ответ с точки зрения программирования. Неужели нельзя реализовать в программе такую возможность?
12.12.2011
16:08
#17
про 5% это общее правило. Если выручка от облагаемой деятельности не превышает 5% от общей выручки (не облагаемая + облагаемая), то ВСЕ можено продавать без НДС.
12.12.2011
16:10
#18
тут от тебя не фига не удается добиться подробностей по проводкам! Какие советы? Никогда не поверю, чтобы в какой-то базе нельзя было что-то продать без НДС.
12.12.2011
16:22
#19
Про 5% я знаю. Спрашивали про настройки в программе. Нет никаких настроек про 5%.
Есть одна общая галочка - в учетной политике "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0% ".
Как только ставится галочка что осуществляется, то если был приход товаров с НДС (Дт 19) , то при реализации этих товаров ( материалов) без НДС будет автоматически проводки по Кт 19 .
Документ комплектация по регистру «НДС по приобретенным ценностям» перемещает с одного товара на другой, поэтому при реализации у них и возникает эта проводка.
Есть одна общая галочка - в учетной политике "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0% ".
Как только ставится галочка что осуществляется, то если был приход товаров с НДС (Дт 19) , то при реализации этих товаров ( материалов) без НДС будет автоматически проводки по Кт 19 .
Документ комплектация по регистру «НДС по приобретенным ценностям» перемещает с одного товара на другой, поэтому при реализации у них и возникает эта проводка.
Вопрос по обновлению формы счет-фактуры в 1С 7,7Передача материалов в эксплуатацию нет проводки ДтН07.04.1 - КтН02.01
Читают тему
(гостей: 2)